同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款 应付账款

老师,想请问一下我司在2021年签订了一份租赁合同,写明收票后一次性付清,但是由于对方公司原因,2021年没有开出票,我们也没付款。现在2022年跨年后收到了合同金额一半的发票,剩余发票需要等到四月中才能给到我们,想请问这二分之一的发票可以作为2021年的成本嘛?
老师,我想请问下,我们上个月支付了一半的装修费,这个月收到了对方开来的一半发票。但是,我们车间还没有装修好。这个发票我该如何进行账务处理呢?可要进行分摊呢?
老师,销售一批货物,对方给了一半钱,剩下的一半不给了,我们也一分钱发票没开给对方,这收到的一半钱因为没开发票,也一直没结转成本,账上挂着应收账款贷方(就是我们收到一半款没给他们开发票的钱),现在应该怎么办?
老师,我们公司没收到票,货收到,款付一半,要问的做账
你好,老师,我们这个货收到了,款付了一半,等下次同样付一半,但是票没收到
老师,付第二笔款怎么做账
同学,你好 借:应付账款 贷:银行存款
老师,那应付账款不是抵消了吗?
同学,你好 对呀,你付钱了,应付就抵消了
但是票没收到,老师
同学,你好 这个不要紧,暂估在库存商品里面
老师,怎么说,
同学,你好 没有发票,就是先暂估
所以怎么暂估
同学,你好 按照合同价格暂估 借:库存商品 贷:银行存款