你好,只能先暂估入账的这个成本

买家具款A公司付的,已入账固定资,但是家具安装费是B公司付的,发票上货物栏开的是建筑*安装,请问B公司收到这个发票怎么做账?(A和B属于同一个法人)
产成品已入库和但末出库已做了A公司的出库单,已做了A公司应收账款,未收到钱,后因A公司不要货了,货又卖给了B公司如何做账
从A公司采购一批商品,款已付但未收到发票。做的暂估入账,然后我们把这批产品卖给B公司,已经收到B公司的货款了,B公司是国外公司。 问题1.对于收到 B公司的货款,我们作为收入吗? 2.国外公司需要做无票收入吗?
老师:公司购进A公司材料13500,没付款,销售给B公司材料13500元,没有收到货款。公司让B公司把款转给A公司,那么本公司账上也没收也没付,这分录如何做
A公司在B公司购入货物,款已付清,但没收到B公司发票,货A公司也已买掉了,票没收到怎么做成本入账
老师,移交表上低值易耗品按摊销金额写的账面价值如5万(无偿划转)由于账上已经一次性摊销,又由于无偿划转的,移交公司不做账务处理可以吗?
老师,我们是刚进场的物业公司,由于还没收楼,现在地产每月补十万给物业,签的合同是保洁、保安人员的劳务承包费。那我们开发票给地产公司是开什么项目呢?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
现金流量表怎么做?需要简单容易操作的表
老师,业主用供电局的电我公司代收代付,需要缴纳印花税吗
老师,您好!本公司在3个月中累计用对公账户给外面的装修小工人(5人)陆续支付了大概10万元了!本公司是小规模纳税人,工人不配合代开劳务费发票,怎么处理对公司比较好
个体户交什么税,成本票可以抵扣吗
转股,转让方认缴1000万,实缴200万,未分配利润-22万,这个转让收入怎么确定,
老师,财务报表报了3遍,都显示成功,为啥完了就说我未申报
现金流量表中的本年累计金额中的期初现金余额是不变的吗?还有就是期末现金余额的本期金额和本年累计金额是不是一样的? 但是电子税务局申报现金流量表时,本年累计金额中期初现金余额有变化,导致期末现金余额也不一样。
那借、贷怎么写呢
借库存商品-暂估 贷应付账款-暂估