可以的,相当于是税费你们单位承担

2.A公司为增值税一般纳税人,不动产、动产适用的增值税税率分别为9%、13%。2019年A公司建造一个生产车间,包括厂房和一条生产线两个单项工程。厂房造价为130万元,生产线安装费用为50万元。A公司采用出包方式出包给甲公司。2019年有关资料如下: 资料一:3月10日预付厂房工程款100万元。3月20日购入生产线各种设备,价款为580万元,增值税为75.4万元,运杂费5万元(不考虑运费增值税抵扣的因素),款项已通过银行存款支付。 资料二:4月10日在建工程发生的管理费、征地费、临时设施费、公证费、监理费等共计15万元,以银行存款支付(假设不考虑增值税)。4月16日将生产线的设备交付建造承包商建造安装。 资料三:5月10日,结算全部工程款项,取得建造厂房的增值税专用发票,不含税价款为130万元,增值税额为11.7万元,差额以银行存款支付;取得生产线安装增值税专用发票,不含税价款50万元,增值税额为6.5万元,款项通过银行存款支付。5月31日厂房与生产线进行负荷联合试车发生的费用为10万元,试车形成的副产品对外销售价款为5万元,均通过银行存款结算(假设不考虑增值税)。 资
老师,企业收到一张发票,这张发票是个人代开的发票(也就是说企业和自然人之间发生的业务)发票金额4000,除了一张发票还有一张完税证明,完税证明上的税合计60多 我想问下:票面上的金额做 借:管理费用4000 贷:银行存款4000 那么完税证明增值税、附加税、个人所得税应该怎么做分录啊
请问下老师,我们是购买方,收到销售方个人去税务局代开的普票不含税金额:84732 税率:1% 税额:847.32 还有一张电子税务局的电子缴款凭证:增值税:847.32 个人所得税:254.2 城建税:21.18 教育费附加:20.63 地方教育附加:13.75 请问这个我分录和金额具体该怎么做 开给我们的是加工费
一、个人租房需要缴税吗 个人租房是需要缴税的,但是纳税人不是租房人,而是房东。房东对于自己的租房所得的租金是要进行纳税的。 个人出租房子所缴纳的税需要从租房的性质上划分,首先应当缴纳的就是房产税,房产税的缴纳一般按照一年的租金计算,税率为4%;还需要缴纳增值税,税率按照3%计算,计算时需要扣除半年的租金;房租收入还属于个人所得,需要缴纳个人所得税,税率为减按10%,对租金收入不足4000元的扣除800元的免征额,超过4000元的扣除20%的免征额。对于房租收入是免征印花税和土地税的。缴纳税款需要由纳税人自己进行纳税申报。请问老师这个说话不对吧?请问最新政策是什么呢。谢谢
附件问题。第一,缴纳社保的附件,到底是银行回单,+银行提供的电子缴税付款凭证(银行付款凭证里有写明具体什么税费所属期多少钱等等信息)就够了?还是需要再加上社保缴费申报表?或者社保完税凭证?还是社保明细表?还是都不需要?第二,缴纳个税的附件,工资单+银行回单+银行的付款凭证,够了吗?还是需要个税的完税凭证?第三,缴纳增值税等税,银行回单+银行的付款凭证,够了吗?还是需要完税凭证?第四,付房租凭证的附件,需要添加上房租合同的复印件嘛?还是我所有合同另外收集在一起,用于备查即可,不用放在凭证里?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
老师,小规模纳税人收到普通增值税税进货库存发票。 需要按价税合计进项库存商品入库吗?账务处理是?价税合计数吧。
老师结转社保费是公司缴纳的一部分还是包括代扣员工的部分总和缴纳的金额
老师,请问给员工购买工作服的费用应该怎么记账呢?
是你额外承担的这一部分,不允许抵扣所得税的。
不是很理解,意思是专票的可以抵扣,然后个人缴款凭证付了多少也可以按多少入账的意思吗
对的对的,发票上面的价税合计你都可以做,但是你额外支付的是他单独缴纳的税款。
他单独交的税款,个人电子缴款凭证就是入账依据,这部分应该不会有专票给到了吧
对的,是的,这个没有发票
代开的是公司付的,他个人缴的税款也是公司付的,可以少给他专票的增值税款吗
这个你们自己协商,你问下对方。