您好,那您赠品在进项税发票也是金额折扣,也不是数量折扣,进项税发票错误

2019年12月,该公司发生的相关经济业务如下:(1)1日,向A公司销售一批商品,商品价目表上的价款总额为500万元,由于是成批销售,给A公司10%的商业折扣,商品已于当日发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。该批商品的成本为300万元。(2)5日,向B公司销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的价款为60万元,增值税税额为9.6万元,符合收入确认条件。上月已预收B公司货款40万元,其余款项尚未收到。(3)15日,C公司因产品质量问题退回商品10件。该商品为上月采用现销方式售出并已确认收入,其单价为2.5万元(不含增值税)、成本为1.5万元。该公司已向C公司开具了增值税红字发票,并签发了一张面值为29万元、期限为1个月的银行承兑汇票,退回的产品已入库。(4)20日,经确认应收C公司账款发生坏账损失6万元。25日,收回上年度已作为坏账转销的D公司应收账款4万元,款项存入银行。(5)31日,对应收账款进行减值测试后,确定“坏账准备一应收账款”科目应有贷方余额为4万元。
今明会计师事务所承接了华兴公司2017年度财务报表审计业务,在对华兴公司内部控制进行控制测试时,了解到华兴公司在销售与收款循环中控制活动有:1.销售部门收取顾客寄来的订单单后,由销售经理A对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章,由销售部门为每张顾客定单打印一式二联的销售单,一份送到信用部门批准,一份与顾客订单一起存档,销售单未连续编号。2.储运部门收到经批准的销售单,编制一式多联的预先编号的装运单。仓库部门根据装运单发货,偶尔会出现顾客订单上的商品数量和类型与销售单或装运单上的记录不一致。3.应收账款专管员F收到发票后,将发票与销货单核对,如无错误,据以登记应收账款明细账和总账,并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。4.华兴公司对销售退回货物由销售人员验收。5.华兴公司3年以上的应收账款金额大,且经询问有许多都是很早以前遗留的应收账款,当事人已经不在,债务方也很难找到,由于无人负责,只好挂账。要求:根据了解到情况,请指出华兴公司销售与收款循环内部控制各项活动是否存在缺陷,如果存在请指出缺陷并提出改进建议。
(5)当月销售产品一批,价格表上价款为100000元(不含税),给客户5%的折扣销售,该批货物适用的增值税率为13%。在货物发出时,开具增值税专用发票,将销售额和折扣额在同一张发票上分别注明。包装物单独计价,开出的增值税专用发票上列明包装物不含税销售价款为1000元,增值税率13%。货款于当月15日由当地银行转来。(6)上月销售一批商品给乙公司,取得收入90400元(含税,增值稅税率13%)。发出商品后按正常情况己确认收入,并结转成本60000元。该笔货款已经如数收到。本月19日,因产品质量问题,该批销售商品被退回(7)本月将一批自产产品通过政府部门向灾区捐赠,成本9000元,市场不含增值税价12000元;将一批外购产品通过政府部门向灾区捐赠,外购价格为20000元、(8〉企业出售一台己经使用过的生产设备,含税购买价为11.3万元,已提折1日1万元,但未计提资产减值准备。该固定资产取得时,其进项税额1.3万元已记入“应交税费一一应交增值税进项税额y,出售时收到价款9万元。求会计分录
一、甲公司2020年发生以下经济业务:1、委托乙公司销售产品1000件,商品已发出,每件成本为20元,合同上约定乙公司应按每件50元对外销售。甲公司按照售价的2%向乙公司支付手续费,乙公司完成全部销售,增值税发票上注明的增值税价款为5万、增值税税额为6500元.款项已收到。甲公司收到乙公司的代销清单,向乙公司开出一张金额相同的增值税发票。假定甲公司发出商品时,纳税义务尚未发生,作出会计与录。2、当年三月份销售给丙公司的一批材料被退回,成本为3000元,价款为6000元,款项已收到,并确定了销售收入,材料已经退库,款项已退给丙公司。作出会计分录。3、向丁公司销售一批产品,成本为16000元,款项为40000元。销售时,丁公可经营状况不住,该款项很有可能无法收回。为降低产品库存仍将产品发出,并负担相关运输费用300元。不考虑运费的增值税,并且发出商品的时增值税义务尚未发生。编制会计分录。
请问,由于产品为赠品,进项发票商品明细为一正一负,然后出口报关单明细上呈现了该商品,并且有销售额。 这种情况出口退税时无法发票与关单匹配应该怎么解。 发票数量比关单数量少1
老师,10月份新电商税出来,要求电商店铺的销售收入也要按实际全部申报对吗?像阿里巴巴,淘宝,拼多多,京东。抖音,快手这些平台数据已经跟税务数据联通了。这些平台会一个季度向税务局推送各公司的销售收入对吗??
电商销售收入如何计算,包括平台佣金,配送费,打包费等吗?
老师,我单位没计提工会经费,去年末交了职工医疗互助保障参保金,本月工会下拨了该参保金的专项补助经费,请问怎样做分录。
老师我家是2022年时候有盈利,当时交了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?如果可以整体的分录怎么做?
公告如下: 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个政策2025年还执行吗?
老师我家是2022年时候有盈利,当时见了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?
财务法规是什么?行政事业单位会计制度是什么?财务软件有哪些?教育系统财务需要做哪些工作?
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请问老师,半牙螺栓和全牙螺栓在写出入单是用什么简写符号表示?
这个题目正确答案到底应该是哪一个?请老师帮忙详细讲解一下
顿悟,感谢
客气,非常荣幸能够给您支持