如果材料是自产的,应当分别核算货物的销售额和建筑服务的销售额,货物一般纳税人税率为13%,小规模纳税人征收率3%,建筑服务一般纳税人税率为9%,小规模纳税人征收率为3%

小规模企业建筑劳务清包工,报表季度申报,给对方公司开具了300万的发票,增值税已全部缴纳,但是实际只发生了100万的成本,报表应该怎样填写?成本按多少填写?所得税按开具300万的发票计算,还是按照实际发生的100万对应的计算
我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
老师们,我们是建筑装饰企业,今年3月成立,小规模,今年9月承包了200万的小项目,9-10月甲方已先后拨款90万,现在我核算是按照建筑工程行业的特殊性按完工进度百分比法确认收入,合同我也看过,没有具体说明开票日期,现在计划是给甲方开票,我们依据的是实际发生成本与预计总成本推算出完工进度,进而给甲方开发票,我是想按照月度15万以下,季度45万以下这样开票分5个季度,那么我这样会不会与我结算完工百分比那种收入确认方法冲突?
会计小白请教老师: 建筑公司包工包料的工程按多少的税率开具发票? 百度了一下看到说按9个点的也有,按照11个点的也有,按照13个点的也有恳请老师给个准确答复!
刘老师大类是安防设备,安防设备下还有许多细分类
老师,28万利润,股份想分红怎么交税
老师好,我们公司开回来一堆来路不明的固定资产的发票,要怎么做才会没有风险呢
企业所得税怎么计算缴纳?
小规模纳税人年开票超120万,会怎么样
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
老师,公司是属于一般纳税人 材料是外购的,对方开给我们的材料采购进项发票是13个点,我们可以拿来抵扣吗?我们只开9个点的工程服务发票对吗?
老师,公司是属于一般纳税人 材料是外购的,对方开给我们的材料采购进项发票是13个点,我们可以拿来抵扣吗?我们只开9个点的工程服务发票对吗?
那我们再开出去也是13%,需要分开核算的,可以抵扣
老师,我不太明白您说的,可以帮解释一下吗?我是小白来到,对于这个开票是一点都不懂的,你说的需要分开核算,我更是搞不清楚对哪些要分开?怎么分开?我们买材料对方是来了13个点给我们,
我们可以抵扣13%的进项税,我们开票出去材料是13%,建筑部分是9%
我们买材料对方是开了13个点给我们,那我们开给包给我们工程的甲方,也需要开13个点吗?不是开9个点的工程服务就可以了吗?
你们材料部分是13%,建筑服务是9%
老师,您的意思是,我开给发包方就是要材料采购部分要开13个点的票,剩下的就开9个点的建筑服务票吗?如果我全部按9个点的建筑服务开票可以吗?可以抵扣13个点的进项票吗?
可以抵扣13%的进项,你不分开没需要从高全部按照13%开具