是的,就是你说的那样子的

老师,12月份的成本,到12月份底发票还没有收到,对方1月份才开出来,先计提,到汇算清缴清前把票补进去,可以吗
老师,我在去年12月账里暂估了成本。因为那时候成本票还没到,所以做了暂估。现在5月了,因为5月31日前得做汇算清缴,成本发票最迟这时候开过来对不。那这个月开进来,我直接在本月做分录吗?不用再改12月的分录吧?
老师,23年的时候发票开出去,对方成本票没开进来,我账上一直暂估的,那么24年5月份汇算清缴的前成本提供进来就不用补税,没开进来汇算清缴就要补税的吧这意思吧
老师,如果计提过费用,在汇算清缴前要拿到发票,否则要调增交所得税对吧?我一直不懂这个在汇算清缴前取得发票就可以不调增的意思,在下一年度开进来的票不是算下一年的吗?怎么来补计提的这部分呢
有张成本发票对方在12月份没有开过来了,我现在能暂估先入成本,等明年汇算清缴之前收到这张成本发票就可以吧!这个暂估的金额有大小限制吗?
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
郭老师,合伙企业申报工资薪金吗,所得税申报和有限公司有什么不同
朴老师,工资代收委托书委托人和受托人都要签字按手印吗?
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
好的,那这个税是按25%缴吗?
小微企业是按5%交的哈
23年的所得税政策还是这个吗
是的,27年前都是那个