同学你好,没有发票是不介意入账的,除非金额非常小的办公费
老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师,有个问题,我们公司试生产阶段,好几个月了,每个月的电费一万多,但是老板买啥东西也是自己的其他地方供应,没有发票,说是未来补。我已经外账三个月入了没有发票的原材料了,我不能确定以后补吗,我这个月不做产品生产了,可以吗。就当这个月机器坏了,确实我们产量也不大,机器老是出问题,我说过发票的事,他老是买东西不带票,未省钱。
老师,我们公司员工自己买的笔记本电脑入职满一年后是可以报销的, 1、购入时:借 固定资产 4000 应交税费-进项税 520 贷:其他应付款-职员 4520 2、每期折旧:借 管理费用 300 贷 累计折旧 300 3、没满一年就离职了 电脑也不报销了,做固定资产清理 借:固定资产清理 3700 累计折旧300 贷:固定资产4000 我想请教老师的问题是接下来怎么冲其他应付款啊,是这样做吗:借 其他应付款 4520 贷:固定资产清理3700 营业外收入820 烦请老师帮忙解答,总觉得贷营业外收入怪怪的。谢谢老师
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
老师,老板拿了几台二手的电脑,打印机过来给我们用,他自己之前买的,没有发票了,这个可以做固定资产吗?怎么做?
老师补缴纳以前年度的水利建设基金分录怎么写
老师,我想问下印花税是按照开票和取的进票价税合计的金额申报对吧
现在不是已经办理退休了吗 工资还是正常计提吗
老师,请问销售的提成是放在哪个科目
请问老师,资产报废,没提的折旧转入资产处置损益吗
老师,我们公司帮别人走一笔贷款,他们贷款付到我们账上,我们再转给他们,这个转账备注怎么写了?
老师在一个钢结构有限公司厂内给公司提供劳务,干些抛丸,转运,打磨,清渣,喷漆装车等劳务,是开具现代劳务还是开局建筑劳务发票
劳务公司开出的全额发票3500和差额发票3500,抵扣500,征收率5%,对于购买方交税有什么影响吗,求计算公式
房租合同是3年,我应该怎么分摊,怎么做账
我想请教你一下,代理服务费的收入确认时间,我客户货已经走了,但是我还没有收到代理费,也没有开票给客户,这样我需要确认收入吗?