同学,你好 你是销售方,当月你可以直接开具红字信息表,然后开具红字发票

老师,11月份的电子专票开错了税号,现在对方让重新开具,购买方需不需要确认红字发票?,现在需要用数电发票开具
老师好,请问我2023年4月份开具了一张蓝字发票,现在需要部分红冲,查了一下需要购买方把当时开的蓝字发票确认入帐之后,我们销售方才能部分红冲,但是当时4月份购买方都没有确认入帐,那如果说现在点确认入帐会有什么影响吗???
老师,我想在数电票,红冲一份1月16号开的发票,显示,要系统确认,才生成红字发票,为什么还要购买方确认呢?
我们是销售方当时开的纸质发票,购买方已抵扣,现在我们已换成数电发票,他们要红冲开了开具红字增值税专用发票信息表那我数电发票这边要怎么红冲呢是直接点红字发票开具还是要先点红字信息确认单录入呢
老师,我们现在是数天系统需要红冲2023年的红字发票,对方现在还用的是金税盘,没有开通数电系统那么我方红冲的话,需要录入红字信息单,那么对方确认是在数电系统里面确认还是在金税盘里面确认?
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
老师,不可以呢,我冲别的可以,唯独这个不可以,
同学,你好 可能对方已经勾选了
不是,还没到所属期吗,就能先勾选,勾选了,就直接红冲不得了是吗,
同学,你好 现在提示不可以,就是对方勾选了
勾选不确定,也会影响到我这边,直接开红字发票?
同学你好 对的,你可以联系对方,取消勾选
对方肯定是,不愿意的,
同学,你好 那你为什么要红冲?不能无缘无故红冲