同学你好 1.车辆保险费(已付款、已收到发票):借:管理费用-保险费 5877.58借:应交税费-应交增值税(进项税额)312.32贷:银行存款 6190 2.车船税(未付款、无发票):借:管理费用-车船税 360贷:其他应付款-车船税 360

老师,请问公司买车,收到的保险费发票备注栏代收车船税金额是0,但是付款又比发票金额多付了200,这种情况的发票要不要重开呢?
老师你好,我司名下的车辆,本期支付商业车辆保险费7115.74元,交强险保险费900元,保险公司代收车船税360元,总合计我司对公户支付8375.74元。我司收到发票金额是8015.74元保险费发票,但备注栏备注了已代收360车船税。老师我想问下,这要怎么做会计分录呢?
老师,请问我收到保险公司开具的车辆保险发票,发票含税金额3126.79元,税额176.99元,不含税金额2949.8元,备注车船税360元,总计付款金额3486.79元,请问具体怎么入账?谢谢
你好..购买的车辆保险..保险公司给开的发票里面没有含我们交的车船税…比如..保险公司给我们开的发票是专票价税合计2900..下面的备注里写了.车船税100..合计3000..我们实际也付了3000..这个分录怎么记
老师你好,我们是运输企业,买车的时候给车买的保险,保险公司给开的增值税专用发票,进项税已抵扣,可是车没有到一年就卖了,保险公司就给开了一张负数的保险专用发票,金额是未到期的保险金额,我该怎么做分录?
请问老师支付个人劳务费750元,需要申报个税吗?
老师你好、我想请问一下、我们公司三个股东、都是实缴到位了、其中两个股东把股份卖给其他公司了、现在公司不干来、投资款是不是退给这个新加入进来的公司啊
老师 成本结转有误,例如间接费用为-2000元, 做账是 借:主营成本 -2000 贷:间接费用-2000还是 借:间接费用 2000 贷:主营业务成本 2000呢
我们有个生态水池工程已经在2022年完工转固,开始使用了。,现在塔竣工结算了,根据合同在原合同上进行了增加了款项,增加的这笔我如何记账呢
老师好,个人所得税汇算清缴比较做吗?如果工资没超6万是不是可以不用做呢
你好老师,就是开发票品名开的钢板类的,抵扣呢,用了一部分钢筋的抵扣要紧不,以为钢筋
老师,请问申报个税时,没有李缴纳税款,能不能申报作废重新更正的?
老师,我问下工资私人账户发的,这个要报工资吗?账面要体现吗?
老师,老板现在只想弄个便宜的软件,单独管电商库存,我们工厂分电商,线下分内销和外销,目前没有财务软件,这样以后财务的工作该如何开展呢
请问,税务局让作进项税额转出,这个时间应该在哪期?因为我们供应商疑似不真实业务,让做转出。
总共付款是5877.58
那就是 借管理费用保险费5205.26 借进项312.32 贷银行存款5877.58