同学,你好
计入固定资产

老师 你好 请问我们是房地产开发有限公司 政府给了我们地块开发 包括住宅商铺、及农贸市场的开发,现在我们的农贸市场已经开发完毕但是还没有竣工验收,现在由运营公司招租进来开始运作了(符合销售农产品)针对房开企业摊位是用来销售的,那么在销售之前已经运营且符合农贸市场运作情况下我们放开还承担土地使用税不)一般情况销售开发产品要销售出去之后才不缴纳土地使用税)但是根据财税2019年12号文有针对农贸市场优惠政策 1.我们房开企业的此种情况符不符合要求减免土地使用税?2.如果符合的话需不需要按照第二条款做工商注册或者增加经营范围(但是我们不经营,只销售)感觉又矛盾?
老师,我们自建厂房,2021年3月竣工领了房产证,3月转固定资产是根据发票金额来转,房子原值也是根据发票金额,这个月查账发现2017年竞买保证金120w还挂着其他应收款,土皮中标了会计没有把120w转入土地转让金,以及2021年4月到22年10月收到的工程发票130w还入在建工程,请问我现在把120w转让土地转让金无形资产待摊,补计提 房子原值是不是也增加这120w,然后把21年到3月到22年12月的房产税补了? 竣工后工程款还有130w没付款也没开票,也没入房子固定资产,21年4月—23年1月陆续才开完工程票,那我转入房子固定资产是按收到发票时间来还是按竣工21年3月,如果补计提分录如何? 上面的转入固定资产130w和120w土地转让金(无形资产)=250w的房子原值也更着增多,那我可不可以不把原值增加,不想补交房产税了,如果交,怎么样更省税?
某建筑公司本月实现的工程合同收入、财务成果内容的经济业务如下:(1)向仓库工程的建设单位南海公司开出不含税工程价款100000元,并按增值税税率9%的税款的结算账单办理仓库工程价税款结算。(2)接银行收款通知,南海公司通过银行转账付讫的工程价款950000元已到账。(3)开出增值税专用发票,仓库工程增值税销项税17万元,结转仓库工程增值税销项税。(4)仓库工程办理竣工对冲结转。(5)向住宅工程建设单位高原公司开出不含税工程价款1200000元,并按增值税税率9%6作为税款的结算账单办理本月住宅工程价税款结算。(6)收到高原公司开出并承兑为期六个月、金额为1050000元工程价款的商业汇票。借:(7)根据本月发生的增值税销项税额,分别计算仓库工程、住宅工程应交纳的城市维护建设税(7%)及教育费附加(3%),并结转。(8)预提应由本月负担的银行借款利息100元。做完了吗?
老师,如下题,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司与甲方签订一份工程合同,合同金额为1000万,2016 年5月30日完成工程进度70%,相应开出增值税票700万,成本暂拨工程80% 进行结转,竣工完工结算日为2016年7月20日已与甲方确认了总工程收入为 1000万且2016年7月30日开具了300万增值税发票,甲方扣留5%做为质保金, 特质保期满20天后,给予支付:在此期间所发生的分包工程费用:200万元。 人工费用:70万,机械费用:200万,材料费:230万。 1、问:该项目开具的增值税票1000万,需要交纳的税种及税金?如何进行进度 款及结算款账目处理。 2、在7月前所发生的减本费用账目处理。 3、工程竣工后的账目处理
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
请问老师支付个人劳务费750元,需要申报个税吗?
老师你好、我想请问一下、我们公司三个股东、都是实缴到位了、其中两个股东把股份卖给其他公司了、现在公司不干来、投资款是不是退给这个新加入进来的公司啊
老师 成本结转有误,例如间接费用为-2000元, 做账是 借:主营成本 -2000 贷:间接费用-2000还是 借:间接费用 2000 贷:主营业务成本 2000呢
我们有个生态水池工程已经在2022年完工转固,开始使用了。,现在塔竣工结算了,根据合同在原合同上进行了增加了款项,增加的这笔我如何记账呢
老师好,个人所得税汇算清缴比较做吗?如果工资没超6万是不是可以不用做呢
你好老师,就是开发票品名开的钢板类的,抵扣呢,用了一部分钢筋的抵扣要紧不,以为钢筋
老师,请问申报个税时,没有李缴纳税款,能不能申报作废重新更正的?
老师,我问下工资私人账户发的,这个要报工资吗?账面要体现吗?
老师,老板现在只想弄个便宜的软件,单独管电商库存,我们工厂分电商,线下分内销和外销,目前没有财务软件,这样以后财务的工作该如何开展呢
请问,税务局让作进项税额转出,这个时间应该在哪期?因为我们供应商疑似不真实业务,让做转出。
还要记入固定资产,那折旧呢?
同学,你好
按照新的固定资产金额,折旧
之前也没有进行暂估处理呀,那之前的折旧不需要补提吗
同学,你好
如果这个金额之前就应该算,那折旧需要补交