稍等,我给你发一个截图。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
你好,老师,是这样的现在12月份,2024年专项附加扣除如果现在没有确认,在2024年可以享受专项附加扣除吗?
老师好,如果23年12月份没有在手机上确认24年继续享受专项附加扣除,现在登陆进去就没有确认那个,应该怎么办
你好老师,私车公用需要交哪些税呀?
老师好,请问老师,公司通过诉讼追回货款,是通过法院账户转入应该怎么做账户处理。谢谢!
老师好,请问a公司和d公司合并成c公司,c接收了a公司的应付款-押金,现在对方想把a公司开具的押金收据换成c公司的,请问我们是c公司,可以更换押金收据吗?需要账务处理吗?
老师 股票反分割 市盈率变吗?
外贸公司,账面上计提的运费为A供应商,实际支付的费用为ABC三个供应商,账面上如何处理呢?
玩具样办及开发开票项目是什么呢
老师,钱转入余利宝,还有余利宝收益到账,这两个怎么账务处理。
老师,酒店制作的标识牌计入什么科目,像制度牌,注意事项这些牌子
你好,一共60000块钱的租金,a公司支付了,然后b公司要承担30000元,两个公司怎么做账
企业所得税年度汇算清缴,以前年度都是亏损的,本年度是盈利的,这个怎么算所得税呀!?要弥补以前年度亏损后再缴纳吗?
办税里面转找到专项附加扣除,你点开,然后看这个页面