稍等,我给你发一个截图。
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
根据《个人所得税专项附加扣除操作办法(试行)》第九条规定“纳税人次年需要由扣缴义务人继续办理专项附加扣除的,应当于每年12月份对次年享受专项附加扣除的内容进行确认,并报送至扣缴义务人”。目前享受方式已进一步优化,如纳税人信息无变化,将自动在次年1月1日起继续享受专项附加扣除;如纳税人信息有变化,应及时予以更新。各地应合理开展宣传辅导,加强提示提醒,积极组织动员,做好舆情应对,确保纳税人2021年度能够继续享受专项附加扣除政策。 老师如何操作
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
你好,老师,是这样的现在12月份,2024年专项附加扣除如果现在没有确认,在2024年可以享受专项附加扣除吗?
老师好,如果23年12月份没有在手机上确认24年继续享受专项附加扣除,现在登陆进去就没有确认那个,应该怎么办
我也是填写申报外贸出口所属期9月,给税局打回来,要求改为所属期202508,后来这样才通过审批,跟增值税一样所属期,我是电话咨询了
我们公司有餐厅,购买厨师工作服和围裙记入什么科目?
补2023年的税负,正常怎么操作的,是更改2023年的报表,还是补在2025年也可以,税务人员答应可以,企业是否可以这样操作
老师,我在做工程公司的内账,就是挂靠项目或者是分包项目,给甲方开票,他们往回开成本票的分录咋做呢,我想和自己实际做的工程量做一下区分,记账的时候有没有什么好一点的办法
老师,我们是一般纳税人,23-24年的未分配利润未负,税务局让调整2024年的汇算清缴,补交5万所得税,在不提高收入的基础上,应该怎么修改报表呢?
经管公司由于经营困难,无力支付电费,就由欠我们电费的六空商场进行代付,六空商场代付的电费金额中其中包含违约金14779.62元,六空提出违约金部分的发票他们用不了,要我们经管公司把676937.38元的电费发票开给六空,经管公司现在没有了开票权限,问题卡在这里,应该怎么解决?
老师,早上好 请问一下,那个实缴资本是要去工商做登记嘛!
老师,向个体户采购商品,有个体户开具的手写收款收据小票,并盖了章,还要备注收款人信息吗?
老师好!我们有三个关键企业都是独立核算,通过其中一家贷款,利息需要三家承担,那利息费用通过贷款公司交以后,其他两家可以对公打进来吗?备注怎么写?
在农户手里采购农副产品在哪里开发票?
办税里面转找到专项附加扣除,你点开,然后看这个页面