您好,是的,有专项附加扣除?年终奖按哪个申报?
个税申报,老师请问12月新增了一批缴纳社保的员工,1月份申报个税时怎么申报,是等到2月份再申报1月份发放的12月工资吗
老师,12月入职的新同事,1月份才发给他12月份的工资,社保从12月份开始增员,也就是系统1月份扣的12月份社保里就扣了此人的社保了,但1月份发的工资要2月份才能申报个税,现在1月份申报税款属期12月份的工资和个税,我需要把这人放在这个月做0申报吗?还是从下个月再开始申报?多谢了
老师2月份申报1月个税 是不是重新年度记税了 如果员工1月发12月份工资10506.25 年底奖金20000 扣保险436.93 这个月交多少个税 该怎么计算
老师,2023年的员工奖金在12月计提了13W的账务处理,在1月份发放11W,2月份发放2W。 但是现在是在2月份申报1月份个税的时候做一次性年终奖申报,那这个13W的奖金是不是只能作为24年的,而不是员工做2023年工资个税汇算清缴的时候可以选择这笔并入工资计税还是单独计税?
2月份给员工发年去年的年终奖7000,本来每个月工资是5100的,把年终奖算合并到2月份工资中去申报个税,应该申报多少?如果当月有扣款170,又改申报多少?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
老师没有专项 您看按照哪个申报可以申报的少
这个要全年整体看