你好,什么原因需要转出?你说的这个转出是进项转出吗?

老师我是小规模,固定资产都是不到20万的,我都是每月记账摊销,这个我一直没有填写这个表过,我看申报有这个提示。老师你看这个怎么操作
老师,我在11月做的分录需要做进项转出我做的的这个分录你看一下合适不
老师,能帮我看下 我这个年末结转损益的分录要怎么做?
老师 帮我看一下这个要怎么结转呢 麻烦写一下,接过来的帐,他没有结转,一直这样越来越多,我想结转看好看
老师 我24年要每个月都要转出,你看看我要怎么转我们没有做过这个
我们的绩效分是这样算的,80分为满分,绩效得分75(含)到80分每减1分扣1%,70(含)~75每减1分扣2%,65到70每减1分扣3%,相当于得74分的时候,绩效比例扣除7%,这样的区间有没有一个函数,可以得出一个公式来,便于快速计算
财务经理日常工作内容,麻烦说详细一点,谢谢
咨询电商的业务做账,公司走店群模式,名下店铺很多,都是用不同的营业执照注册的店铺,做的是无货源代发,进项这块很难取得发票,店铺提现做主营业务收入,但是成本结转这块不知道怎么做,提现金额和对应是哪几笔订单难以一一对应,这样就很难确定销售商品的成本。想问一下一般电商企业这块是怎么做账处理的
如果刚入职一家新公司,作为一个财务经理,应该从哪些方面下手
老师,除了总公司还有3个分公司,这汇算清缴时是只有总公司做,还是说分公司也做,如何做更快更准
个体工商户不能核定定额,现在是查账征收,审批说是法人名下有多家公司,那是要建账报税?从哪个月份开始建账?
您好,请问我原来售价10万含税,开9个点税的发票,现在要开13个点的发票,我售价要加多少点才不亏
个体户查账征收利润是3万和9万的个人经营所得税分别怎么算?
1月发票1%,现在3月红冲开6个点,是不是3月形成负数,跟一月没有关系?
老师,内账,收到客户甲的货款,借银存,贷应收,之后另一个客户乙也欠我们货款,把客户甲收到的货款转到乙客户的货款,会计分录咋做
就是 每个月都给结清了 ,因为去年我们年底才转 所以很乱,今年就想每个月 月底都给转了,但我又没有转过这个 去年也没有转过
借应交税再应交增值税销项366551.14, 应交税费应交增值税进项转出3022.02, 应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费应交增值税进项474626.53
老师 是这样吗,借:应交税费-销项366551.14 借:应交税费-进项税转出3022.02 借:应交税费-增值税转出未交增值税105053.37 贷: 应交增值税进项税 474626.53
是的,对的,是这么做的。
我这个是 进项多了,那我摘要怎么写 老师
你好,结转进项销项就可以的。
这样转了是不是余额都在未交增值税里面了
未交增值税 借代表什么 贷 代表什么
你好,转出未交增值税,在借方用余额表示留底就可以了。
这个代表下个月 还有10万多元可以抵的是吧
是的,对的,是这么做的。
借方是留抵下个月可以抵扣, 贷方是需要交的是吗
你好对的,是这么做的。