你好,你们单位主营是什么的?是销售这个设备的吗?还是买来就是本来自己使用?
老师,现在是这样 1、我们公司买了一辆车,是贷款的,我们现在从银行贷款了90万直接到公司公户,我们这个算长期借款,因为一年之内还不清 2、然后再走公户将车款付到卖车公司的公户,他们对应的给开发票 那现在我这边做账是怎么做呢?是先借:银行存款90万贷:长期借款90万 付车款时同事收到发票 借:固定资产90万贷:银行存款90万 每月还银行贷款时 借:长期借款5万 贷:银行存款5万 是这样吗?那每月还款的利息跟货款是一起记还是利息单独记呢
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 银行存款,贷 财务费用,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
业务是这样的:我公司需要设备,但没钱,就找了这家融资公司,他们提供了设备给我们,并且还开了设备的发票给我,当时收到发票我们就按发票金额做的应付账款挂的账,每期有付本金并且也有付利息,对方也有开给我们利息发票,那现在对方开了一份回购款发票过来,这张票我怎样入账,记入什么科目(收到发票当月我们也付了这笔款
老师我们在天猫平台的贷款,本月还款本金加利息合计是100元,本金是90元,利息是10元,我入账分录是 借:短期借款100 应收票据10元 贷:银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票,对方给我们开了9.9元的利息发票,告知利息给我们减免了0.1元,我们当时打款100元是打到我们支付宝账户,扣款日会从我们支付宝账户自用扣款,那我账上挂着应收票据是10元,实际收到发票是9.9元,我应该怎么调账
请问老师,费用发票比如住宿费,医药费,餐饮费,我一直没有附费用报销单,发票上也没有签名,直接做账可以税前扣除吗?
23年有一笔应收账款,有两家公司名称有些相同,给这两家公司分别开了票,结果做账时把所开的两张票全计入到一家公司的头上,所以导致一家公司未开票,一家公司还欠钱,实际已收到钱和已开票,这种怎么处理
假如说公司外购一款软件价值5600元安装在电脑上,这个软件怎么入账
老师你好,公司1月收商户1年租金10万(含税),2月收另一个商户1年租金12万(含税),这两笔收入收的时候记预收账款,现在每月计提租金10万+22万/12月=18333(含税)时才缴纳增值税和所得税,请问这样做账对着不?
你好,老师,我想咨询一下个人所得税计算的问题,我家有1名员工,在2家公司任职,一共工资102000元,奖金36000元,在申报个人所得税汇算的时候,奖金部分单独算税 ,需要缴纳税款24876.70元,是怎么样计算的呢
老师,年度企业所得税给可以不退,留抵啊?今天专管员让退,我不想退
老师 你好 会计凭证封面怎么写第二本凭证本册共多少号怎么写 就写这册多少个号 还是写本月一共多少个号
老师,工商年报资产信息那里选择多报合一后能改成自行填报吗?怎样操作
老师,财务软件年服务费记入什么科目哈?
产品销售成本是主营业务成本+其他业务成本吗?
主营业务是建筑..不是用来销售..就是对方没有钱.让我们替他们购买.对方给我们还本付息形式..
那你给对方怎么开发票?是直接开固定资产的,还是开了融资租赁?
供应商开票给了我们..
现在也不知道怎么改这笔分录
你好,你们允不允许开出融资租赁的发票来,如果不允许的话,就是按照你上面的。
应该不允许..我们的营业范围没有这个.
那把本息全部记在营业外收入吗..
本金开票吗.
你好,本息做到其他业务收入里面,本金也做到其他业务收入里面,借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借应收账款,银行放款,贷其他业务收入应交税费,借营业外支出带固定资产清理。
老师..可以分开行写吗..我看不太懂
那利息我们给他开投资收益..本金开收据可以吗
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应收账款, 银行存款 贷其他业务收入 应交税费, 借营业外支出 贷固定资产清理
对方不要发票,可以开收据。
这个资产已经计入到我们的固定资产里面吗..之前的本息一直都是记在营业外支出. 之前的需要改吗.
对的,是的,需要修改的,你这个需要交税。
之前购入固定资产开票开的是我们的名字 借:固定资产 贷:银行存款 对方给我们付本金、利息 付利息,我们给他开票投资收益 付本金,开收据 分录写的是: 借:银行存款 贷:营业外收入(本➕不含税利息) 应交税费-销项税额 之前的分录还需要改吗
需要的,你的营业外收入需要改成其他业务收入,要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
那我现在正确的分录是: 借:应收账款 贷:其他业务收入(本+不含税的投资收益) 应交税费-应交销项税额
你好是的,是这么做的。