你好,你已经开出了发票,除非你红冲发票才能恢复。
老师好,我们是一般纳税人。单张开票今天刚升为十万元版本的,税务局说要在电子税务局申请个开票离线金额。我这边申请审批通过了以后,现在插上ukey显示离线金额为75万元。那我今天要开140万的发票,离线金额只有75万还是升级后的。这个是不是不能开140万这么多啦?
老师,我一月份领了税盘,总计开了一张2500的发票和一张1500的发票,然后到税务局代开了一张82000的专用发票,付了800多的税票钱,我现在申报,应征销售额必须填上82000,然后申报还要交1699的税额了,我一般一个月才销售2万多的销售额,个体工商户户不是一个月10万以下免税吗,怎么还要交这么多?
老师 请问一下为啥我申报增值税的时候 系统带出来的表预交增值税是三千多呢?我们是个体户 第一季度就代开了五万多的发票 增值税和附加税我们总的才交了576.65元,季度没有超过30万的开票额,然后表上显示我们预交了3108.43元,这是啥原因呢?我要不要把预交金额改成实际缴纳的增值税金额
老师电子税务局网站开票显示总开票额是750万,可用额度316万多呢,喔开了一个老师发票总度是750万,然后喔刚才开了255完多,现在还剩316完多,这种情况发票额度怎么螚回复呢
老师,现在改成数电票了,在电子税务局上开票。然后我看只显示可用发票额度,没显示可用多少张。那是不是我把可用发票额度用完后,还是需要去发票使用这里点验旧,然后再发票领用? 就是跟以前税务ukey开票一样的?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
是一个月的额度,你下一个月报税之后就能恢复。
老师我这月这样算来额度也没有750完呀,我开了2599414.77,然后剩余额度3168441.79,发票总额度是750万
你还有开票盘吗?你开票盘里面是不是领过发票。
没有开票盘
你好,你是一般纳税人吗?这个月申报了增值税没有?
老师2023年的本年利润是-340094.76元,未分配利润是-721649.47元 2023年未交过所得税,那么这种情况2023年所得税汇算清缴如果不考虑调增调减的话,这个2823年的未分配利润会到2024年的所得税季度申报表里面吗
2023年做年报的时候弥补亏损最后有金额吗?
因为他不是看你账上的。
老师2023的所得税汇算清缴还没做呢,您就跟我说说这个如果2023年的所得税汇算清缴做了以后,这个汇算清缴的境内所得额要怎么转移到2024年第一季度所得税申报表里呢
自动填写的,这弥补亏损、预缴、汇算、清缴都不需要自己手动填写,它都是自动取数。
老师假如第一季度利润是80万,然后2023年汇算清缴后境内所得额是-75万,那么2024年第一季度需要预交所得税就是(80-75)*5%是吧
是的,对的,是这么做的。