你好,你已经开出了发票,除非你红冲发票才能恢复。

老师好,我们是一般纳税人。单张开票今天刚升为十万元版本的,税务局说要在电子税务局申请个开票离线金额。我这边申请审批通过了以后,现在插上ukey显示离线金额为75万元。那我今天要开140万的发票,离线金额只有75万还是升级后的。这个是不是不能开140万这么多啦?
老师,我一月份领了税盘,总计开了一张2500的发票和一张1500的发票,然后到税务局代开了一张82000的专用发票,付了800多的税票钱,我现在申报,应征销售额必须填上82000,然后申报还要交1699的税额了,我一般一个月才销售2万多的销售额,个体工商户户不是一个月10万以下免税吗,怎么还要交这么多?
老师 请问一下为啥我申报增值税的时候 系统带出来的表预交增值税是三千多呢?我们是个体户 第一季度就代开了五万多的发票 增值税和附加税我们总的才交了576.65元,季度没有超过30万的开票额,然后表上显示我们预交了3108.43元,这是啥原因呢?我要不要把预交金额改成实际缴纳的增值税金额
老师电子税务局网站开票显示总开票额是750万,可用额度316万多呢,喔开了一个老师发票总度是750万,然后喔刚才开了255完多,现在还剩316完多,这种情况发票额度怎么螚回复呢
老师,现在改成数电票了,在电子税务局上开票。然后我看只显示可用发票额度,没显示可用多少张。那是不是我把可用发票额度用完后,还是需要去发票使用这里点验旧,然后再发票领用? 就是跟以前税务ukey开票一样的?
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
请问,工商注销资料已经审核通过,选择“电子签章”或“非电子签章”,当时选的是“电子签章”,后来发现法人没有电子签章,转大厅办理可以吗?电子签章是什么意思?
郭老师,买赠怎么做账,比如卖服装的,送袜子,怎么做交什么税
请问老师 之前从租计征的一块房产停止租赁拆除了 房产税系统要怎么操作 谢谢老师
请问一下,销售给客户路由器,已经给客户开票出去了,按照计算机网络设备/路由器,后边进项票来了,这个型号的是移动通信设备/路由器,这种情况下销项票需要红冲重新开吗?
是一个月的额度,你下一个月报税之后就能恢复。
老师我这月这样算来额度也没有750完呀,我开了2599414.77,然后剩余额度3168441.79,发票总额度是750万
你还有开票盘吗?你开票盘里面是不是领过发票。
没有开票盘
你好,你是一般纳税人吗?这个月申报了增值税没有?
老师2023年的本年利润是-340094.76元,未分配利润是-721649.47元 2023年未交过所得税,那么这种情况2023年所得税汇算清缴如果不考虑调增调减的话,这个2823年的未分配利润会到2024年的所得税季度申报表里面吗
2023年做年报的时候弥补亏损最后有金额吗?
因为他不是看你账上的。
老师2023的所得税汇算清缴还没做呢,您就跟我说说这个如果2023年的所得税汇算清缴做了以后,这个汇算清缴的境内所得额要怎么转移到2024年第一季度所得税申报表里呢
自动填写的,这弥补亏损、预缴、汇算、清缴都不需要自己手动填写,它都是自动取数。
老师假如第一季度利润是80万,然后2023年汇算清缴后境内所得额是-75万,那么2024年第一季度需要预交所得税就是(80-75)*5%是吧
是的,对的,是这么做的。