您好,同学,如果本期没有预交税款,你可以吧本期预交税额改为0后保存申报,你看下你的增值税预交税款那张表上是否填了数值,如果有错的改过来再申报就可以。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评。谢谢

老师您好,我们是个体工商户,2023年第一季度已开发票8.2万元.3月还有30万元销售额需开发票。请问第一季度申报时我们需要交多少钱税金,个税、增值税、附加税分别是多少钱?进货的成本都没有开发票回来的
老师 请问一下为啥我申报增值税的时候 系统带出来的表预交增值税是三千多呢?我们是个体户 第一季度就代开了五万多的发票 增值税和附加税我们总的才交了576.65元,季度没有超过30万的开票额,然后表上显示我们预交了3108.43元,这是啥原因呢?我要不要把预交金额改成实际缴纳的增值税金额
第二个季度开票小于300,000。但是那个税控盘里面显示要交2000多块钱的税,实际上不是有政策300,000以内免税吗?是不是到时我填增值税申报表的时候,未达到免征额的金额填到那一栏中系统是不是就会自动带出,不需要缴纳增值税呢?
老师 现在是第二季末要申报了,我们是小规模纳税人,我们第二季度销售额18万左右,所以之前分录做了的应交增值税有一千多块钱,我们没超30万不用缴纳增值税的,那这笔一千多的应交增值税费是7月账转营业外收入呢?还是6月的凭证就要转了呢?不转的话 资产负债表就体现这笔钱了 但是实际又不需要缴纳的。我该6月底处理还是7月初处理这笔增值税费无需缴纳的呢?
老师,请问我们上海D类企业 上个月为了授信 预缴了22500的增值税 和 附加税1125,这个月申报时 申报表 分次预缴税额一栏有之前预缴的增值税22500,抵消了这个月的应交增值税(这个月增值税本来要交30000,抵消之后只交7500),系统算的附加税是37.5(小微享受减半)但是我看 预缴的附加税1125 怎么没有抵消这个37.5呢?不懂,请老师讲讲 谢谢
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
老师,公司付每月付3600元给我们厂长,由厂长请人做饭,并由厂长负责购菜,我们厂长请人做饭是3000元每月,200元作为厂长每天购菜的油费,另400元贴补食堂伙食,请问这3600元怎么做几呢,会计分录怎么做
老师好,有没有固定资产验收表或验收单的格式发我一下?