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老师您好 请教您 以前卖出的商品已经交付,但是有剩的商品放到我这代卖,需要把剩的商品入库才能再次销售 这个怎么入账 借库存商品 贷方计入什么科目?

2024-02-02 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 11:16

你好,你已经结转了成本吗?如果是的话,应收账款。二级科目对方企业。

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快账用户7283 追问 2024-02-02 11:20

对方企业没有余额了

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齐红老师 解答 2024-02-02 11:21

你好,你销售了之后再确认收入,充了这个应收账款不就可以了。

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快账用户7283 追问 2024-02-02 11:23

销售给不同的单位了,销售时借方是其他单位,贷方是库存商品。

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齐红老师 解答 2024-02-02 11:24

你好,销售出去你们单位还开一次发票吗?

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齐红老师 解答 2024-02-02 11:24

销售出去了,减少库存商品,借应收账款贷库存商品就可以了。

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齐红老师 解答 2024-02-02 11:24

你单位不用开发票的,是对方开发票。

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快账用户7283 追问 2024-02-02 11:27

开发票 。第一次销售时发票都开完了,商品也清库了。 账上库存清了,但是库房有剩的货没提完。 所以现在又得做入库把商品入账才能再次销售,否则在销售库存是负数。

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快账用户7283 追问 2024-02-02 11:28

对方不会开发票的。这个剩的货是帮个人消化了。

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齐红老师 解答 2024-02-02 11:28

你好,那你这样的话得需要让对方再给你开一次发票啊,因为你的库存商品没有发票。对方给你开发票,你得付钱。

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快账用户7283 追问 2024-02-02 11:29

不给开发票 对方单位视同这个业务已完结

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快账用户7283 追问 2024-02-02 11:31

我是不是贷方得做 应付账款

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齐红老师 解答 2024-02-02 11:32

你好,应收应付都可以的,反正是一个往来科目,你和对方企业他是你的客户,你应该是应收账款才对呀,同一个企业用一个往来科目啊。

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快账用户7283 追问 2024-02-02 11:33

用应收 :余额是负数 而且这批商品卖了之后我得把货款给人家

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齐红老师 解答 2024-02-02 11:34

哦,那就用预收账款。

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快账用户7283 追问 2024-02-02 11:38

为什么不可以用应付账款呢, 我理解是 销售出去了 得把货款给他 ,所以是不得应付

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齐红老师 解答 2024-02-02 11:40

你好,因为你和你的客户的往来

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快账用户7283 追问 2024-02-02 11:41

好的 明白了我计入预收账款

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齐红老师 解答 2024-02-02 11:46

可以的,可以这么做的。

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你好,你已经结转了成本吗?如果是的话,应收账款。二级科目对方企业。
2024-02-02
同学你好。 借:库存商品-甲 -乙 贷:库存商品 把以前的分录调整下 出售时正常确认收入结转成本就好了
2023-12-22
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
你好,他入库的分录你能写一下吗?
2022-05-19
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
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