分别按不同的税率填报销售收入就是
老师,我们是13点的一般纳税人,上个月开了一些9个点的专票,可以用13个点的进项抵扣吗
老师好,我们这个月申请了一般纳税人,专票是13个点,开普票也是13个点吗
一般纳税人上个月把13个点的税率开成了3个点,那这个月怎么申报增值税啊?
请问一下一般纳税人上个月开13个点的专票有一行开成9个点的了,应该怎么申
请问一下一般纳税人上个月开13个点的专票有一行开成9个点的了,一张发票有两种税率,应该怎么申报
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
就是正常申报吗,因为现在是数据读入的,然后13点一行,9个点的一行
这样税务局会不会查,下个月需不需要红冲重新开,不红冲就这样不管了可不可以
正常申报就是了哈,税局不会管的
一张专用发票可以开两种不同税率吗
可以的,没问题的哈
税率开错了不用红冲可以吗,本来是要开13个点的,开成九个点了,在一张发票上
对方如果不介意的话是不是可以不用红冲,这样是不是没关系
税率错误必须要红冲的,
就是一张发票几行全是13个点的,只有一行我开成9个点的了,这种是必须做废的吗
是的,必需要改正过来的,
申报的时候要把9个点的那一行手动改成13个点的吗
我可不可以这个月按照错的申报,然后开一张红冲发票,然后重新开一张正确的蓝字发票
这个建议和当地税局沟通12366,不同地方处理不同
因为是工业尿素,这个东西是9个点的税率的,那我还需要红冲吗
是滴,需要红冲的哈,税率开错了