你好 稍等哈 在打字的
异地预缴的税款在主表28栏“分次预缴”填增值税抵扣 那么附加税呢 需要填么 是合计附加税加起来填在28栏 还是分开到附加税表里面填呢
老师好!增值税附表4预征税款,我上月预交了增值税3343.61,附加税401.23,这个表我是要填增值税的,还是连附加税一起合计填?
老师我们预缴的增值税还有附加税。我在报增值税的附表4中填写的是增值税的金额还是预缴的全部税款的金额?比如我增值税预缴了1600,其他附近税预缴了200。我应该填1600还是1800?
异地项目预交税款了,我在本地税务局主表28行填分次预交税额,这填增值税额还是增值税和附加税一起合计金额
问一下,如果有预缴税款,填正常增值税申报时主表中的分次预缴税款是填预缴的增值税及附加金额还是增值税金额?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
好的老师
你好,这里只填写增值税的,
主表和附表都填写预缴部分的增值税税款吗
你好 是的 只写增值税的哈
比对不通过呢?
你好 提示什么的呀
就这样的 提示比对异常 28栏不对
这张是完税证明
你好 我看税额是正常抵减了的 这个保存算了的 不要管他们 到时候如果真的写错了地方 税务局自己会来找你们改的 我看就是写在这的
强制提示保存的话税盘要锁死了
你好 这个税是不是还没有入库的 呀 系统没采集到的呀 我估计是有这个可能的 你们是什么时候交的呀
今天早上预缴的。上个月本来要预缴,但是税务局说预缴金额超了让我们这个月交,我今天早上刚交上
你好 我估计就是这个原因哈 那你这个估计要写0的 系统还没更新的
那岂不是又要交钱吗?我过两天呢
你好 你过几天试一下哈 或者年后 你交的有点迟了
好的呢 谢谢老师。这个也是他们税务局要求,喊这个月预缴
他们要完成任务了 现在年底了 加油 等你的好评哦