减免税额都填减免税明细表,第2-4列
汇总表有1%和3%,还有代开专票1%,代开减免的填本期应纳税额减征额,普票减免的填减免税明细表,是吗?老师这家小规模,有专票有普票
老师减免税本期发生额对比不通过,小规模纳税人,未超45万,开了专票和普票,减免税额填的专票的2%,普票填在了免税额,比对提示减免税额小于(专票+普票)×2%。应该怎么填
小规模公司,既开了普票10万,代开了专票2万,减免申报明细表里,减免项目本期发生额那里,怎么填?是填减免的专票的,还是普票加专票的和
老师,小规模增值税减免税申报表,本期发生额是只填专票的数还是普票专票都得填写
小规模纳税人开专票,3%减按1%,在申报税务的时候,主表和减免税费表,填写的先后顺序应该是什么样的呢?是先填主表数据,还是先填减免表数据,在主表的时候,减免的部分是自动生成的数据还是需要手动填写的呢
老师,我们2023年自己代开了自产自销的农产品发票,但是这人其实是中间商,我们自己开是不合法的,现在税务要求红冲发票,并且从2023年做更正申报,这样要求合理吗
手写的第二种方法是对的吗,第一期是否是第三期末第四期初
对方公司股东以个人名义付款到我公司公户,可以给对方开具公司抬头的普票吗?
老师,请把律师事务所整套账务处理发我下
行政单位专项资金被挪用借给个人,如何做会计分录?
老师,请问多交了增值税已经退回到银行的会计分录怎么做
公司销户税务怎样申请,有哪些流程,法人不在,能办理吗
上月的税还没申报,发票提额会审批不?
老师你好,自然人扣缴端申报工资显示这个,但是我已经去税局增加了税种,还是显示这个呢
老师,请问前期多交的增值税退回到银行的分录怎么做啊?
小规模纳税人,只要是减免的都填在减免明细表里,不用考虑是专票减免还是普票减免吗?最后都体现在主表里-税款计算-本期应纳税额减征额对吗?谢谢
是的,只要是减证的2%,都是那样填报
谢谢!老师
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