在这种情况下,您可以按照以下步骤来处理这笔房租费用和发票: 1. 将您个人支付的房租费用20000元以个人垫付的形式登记为公司的应付款项。这意味着您个人对公司的债权,应以应付款项的形式记录在公司账户上。 2. 当物业公司给您的公司开具了发票后,您需要将该发票收到,并在公司账簿上记录为应付款项的冲销。具体操作是将个人垫付的应付款项减少20000元,并在应付款项科目下增加20000元的发票金额。 3. 在财务报表中,这笔费用将被认为是公司的成本或费用,根据具体情况可能会计入租金费用或其他相关费用科目。

老师,刚成立的公司,我营业执照办下来了,接下来要去办什么,开票那些怎样去申请?
老师,我们刚成立一个新公司,刚领取了营业执照和发票用章回来,请问我们接着要做什么
老师 请问一下我们公司办了一个营业执照 一般是公司资金不够用了 用来办贷款 需要做账报税么
老师好,我们公司上个月租了一套写字楼,因为公司初创当时营业执照没办下来,老板个人垫付了200万租金,怎么记账呢?另外现在公司执照办下来了,产权方可以直接给我们公司开发票吗?
老师你好,请问对方是个体开了普票给我们,开票是名称是公司名称,但是我们打款是打到营业执照上法人个人账户上,对方也提供了身份证和营业执照复印件,请问我之前来票的时候是做贷应付账款-**公司现在打款打到个人账户,是直接做借应付账款**公司贷银行,还是要通过其他应付款个人账户转换啊
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
能用会计分录说明一下吗老师
借:管理费用--房租 20000 贷:其他应付款-你的 支付 借:其他应付款-你 贷:银行存款
老师,那个贷银行存款,意思是这2万元公司又还给我了吗?
老师,那个贷银行存款,意思是这2万元公司又还给我了吗?