同学你好,真对不住了,虽然接了你的题目。 但是,这个属于 银行贷款时 必须走的流程。 你们公司做的业务出现了不合规, 因此,对于这个业务 老师 不敢提建议。因此,再次说抱歉 麻烦你重新启动答疑。看看别的老师能否帮到你。谢谢

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
公司刚成立需要开立基本户,而银行需要我们提供一份办公租赁合同!现在主要是这个合同的问题!这个提供给银行看的,不是我们真实的租赁合同,金额也比实际小,(真的合同是我们股东和房东签订,均为个人,付的租金也不付黑签合同的对方,其实就是不提供发票的。)现在说一下这份让银行看的,是否交印花税!如果交印花税,我后期是不是做账时也要把这份假合同里的租金也要入账,可是没有发票没有转账记录,现金收据做凭证能行吗?后期汇算清缴再调增!还是说不用入账!
情况:我们是贷款咨询公司,客户要去银行贷款,没有贷款资格,然后来找我们我们帮他做贷款合同,由于金额大,我们做的是经营贷款,我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同,然后拿着这个购销合同去银行贷款,贷款发放下来以后给客户,然后再从客户的手里划转给我们,我们收到钱后,再把钱给第三方,让第三方把这个钱划转给客户,那我们这个咨询公司要怎么做账,我们是提供了那个购销合同和那个公司的,钱也划转给我们的卡里的,再有我们的卡里划转给第三方,然后再给客户,这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗?我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
老师请问,我公司向银行贷款用途扩建工程,银行让我们提供跟建筑公司签的合同,也提供了合同,到了放款时银行要让我们把这笔贷款转到签合同的对方公司,但是这个合同不是真实的业务,对方也同意等款项到了再转过来,请问老师我们双方怎样操作才没有风险
账务处理没错。但是分公司报表出来资产总额是负数。这样怎么申报税务呢?报表重分类的话会使年初数又不一致了
老师,给质控老师送了水果和瑞幸咖啡,报销的时候写什么理由合适?
个体工商户餐饮,给法人发放了工资,不能税前扣除,但是账上我应该怎样做,怎样显示呢
老师我是小规模,我1到3月份的银行流水都在在一个月凭证可以吗还是一个月一个月的做
请教老师:抖音对公验证打来的小额款项怎么做,冲财务费用还是做营业外收入
公司注销要做哪些准备
房产税从租计征 的申报租金收入是填写几个月的,还有申报期日期是写一年的还是上半年的
老师,我们公司这个月更正了去年四个季度申报表,更正前有享受小微企业六税两费优惠政策,更正后资产总额都超5000万,那就不符合小微企业的条件了,但是税务局没有说让更正补缴享受的减半税款,这要怎么处理?
运输行业在购进柴油,轮胎,防冻液时应该计入哪个科目
老师,我公司支出的成本,分录可以写: 借:主营业务成本 贷:银行存款 吗