同学你好,红冲后再更正吧,清晰一点

老师,我去年装修费计入管理费用去了,现在我今年5月想更正去年的,是不是要先冲红,在做一笔正确的分录
老师请问一下,我得领导通知7月有笔凭证要进行调整,我就红冲了7月那张凭证,那我在软件里面点击红冲后,直接做一张正确的凭证就行了吗, 还是说我必须要做一张红冲哪张凭证的相反分录后再做一张正确的凭证?
老师好:21年5月入的帐记错科目一直挂着没有动,现在更正,是先红冲当时的分录再做个正确的,还是一笔分录直接更正记错科目
老师我23年12月有笔凭证下面落下一个分录 现在想补下 是先红冲 在更正 还是直接更正呀
12月份有一笔几十万销售费用没写,运费,到现在才发现,我想更正12月份的凭证,把这一笔运费加上去,那我现在要不要更正第四季度报表,在电子税务局,还是不更正,直接按正确填写年度报表?更正报表会下风险?老师更正过?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师需要做成2个凭证吗
嗯,冲红一个,再做个正确的
老师银行跨年可以红冲用负数吗
你冲一笔,再补一笔,最后别负了就可以了