借其他应收款贷银行5436.48加30.4

1、甲公司(一般纳税人)于2021年6月1日从乙公司(资金短缺)购买国库券(此债券面值100万元,发行初始日是2018年10月1日,期限为3年,利率为6%,本金到期偿还,利息每季度终了后下月1日——10日发放),买入价91万元,以转账支票支付。2021年10月1日,领取本金100万元,利息15000元,存入银行。要求:(1)作出购买时的会计分录(2)作出每月末计提利息的会计分录(3)作出7月2日领取利息的会计分录(4)作出10月1日领取本息的会计分录2、甲公司(一般纳税人)于2021年3月6日,向乙公司销售A产品一批,增值税专用发票注明:金额10万元,税额13000元,收到乙公司签发并承兑的商业承兑汇票一张(期限为4个月)。2021年7月6日,假如甲公司提示付款,(1)乙公司付款;(2)乙公司未付款要求作出甲公司收到商业汇票及商业汇票到期乙公司付款或未付款的会计分录
1、甲公司(一般纳税人)于2021年6月1日从乙公司(资金短缺)购买国库券(此债券面值100万元,发行初始日是2018年10月1日,期限为3年,利率为6%,本金到期偿还,利息每季度终了后下月1日——10日发放),买入价91万元,以转账支票支付。2021年10月1日,领取本金100万元,利息15000元,存入银行。要求:(1)作出购买时的会计分录(2)作出每月末计提利息的会计分录(3)作出7月2日领取利息的会计分录(4)作出10月1日领取本息的会计分录2、甲公司(一般纳税人)于2021年3月6日,向乙公司销售A产品一批,增值税专用发票注明:金额10万元,税额13000元,收到乙公司签发并承兑的商业承兑汇票一张(期限为4个月)。2021年7月6日,假如甲公司提示付款,(1)乙公司付款;(2)乙公司未付款要求作出甲公司收到商业汇票及商业汇票到期乙公司付款或未付款的会计分录
1、2023年3月1日,公司购入A股20000股将其划分为交易性金融资产,12.6元/股,含己宣未发股利0.6元/股,交易费用1500元,6%税率,另付。2、6月30日,A股市值15元/股。3、7月31日,A股市值11元/股。4、9月30日,以10.5元/股价格售出A股10000股,交易费用1000元,6%另付。5、12月31日,计算出售A股应交增值税,并书写会计分录。6、1月5日,A公司宣告发放股利0.9元/股。7、2022年1月1日,企业坏账准备期初余额5000元,应收账款期初余额100000元,1月31日,应收账款期末余额120000元,请书写1月末计提坏账准备分录。8、2月5日,应收华达公司账款15000元确认坏账。9、2月12日,前期确认坏账的美利达公司20000元收回。(2笔分录)10、2月28日,应收账款余额130000元,书写期末计提/冲减坏账准备分录。11、3月1日,委托B公司代加工甲产品一批,发出三角钢原材料50000元。12、3月31日,支付B公司加工费40000元,13%。13、4月5日,B公司代为支付甲产品消费税2000元。(收回后直接
老师,我们公司车辆买了保险,钱已付(付款5877.58),发票也收到了(不含税金额:5205.26,进项税额:312.32),但是车船税360元是没有发票的,请问这些会计分录要怎么写呀
车辆保险费是在1月份付的,发票开在2月1日,问发票是在2月份里做账还是在1月份做账?车辆保险费会计分录怎么写?
老师您好,劳务分包合同涉及清包工或甲供材的问题吗
2023年1月1日,甲公司购入B公司发行的公司债券,支付价款26000000元(其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息500000元),另支付交易费用300000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为18000元。该笔B公司债券于2022年7月1日发行,面值为25000000元,票面利率为4%,上年债券利息于下年初支付。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。2023年1月31日,甲公司收到该笔债券利息500000元。2023年6月30日,甲公司购买的B公司债券的公允价值为24800000元;2023年12月31日,甲公司购买的B公司债券的公允价值为25700000元。2024年初,甲公司收到债券利息1000000元。2024年3月15日,甲公司出售了所持有的全部B公司债券,售价为26400000元。
村委会收到的村级运转经费怎么做科目
A股东是H公司的股东,H公司投资了Y公司,Y公司能支付备用金给A股东吗?或者A股东能在Y公司报销费用吗
联邦快递寄样品还需要正式报关吗?
老师,开红字发票,原因是销售折让,我想录入一个折让金额,而不是正好的一个折让率,怎么操作?
村委会维修村委会的商铺,出的费用,怎么做会计科目
之前几年都是0申报,但是银行流水都没有做,现在要股权变更,怎么弄啊
老师,增值税税法2016年以前的房产开发票还是按5%的简易计税吗
有一笔款,然后需要付,但是尾款还没有到,现在分公司那边急需款,有什么合理合法的方法总公司给分公司打款呢?
借管理费用 贷其他应付款4817.06 借税金及附加,贷应交税费、车船税 借应交税费、车船税,贷银行30.4
借其他应收款贷银行5436.48加30.4未读 2024-02-04 08:32:25 刚才的忽略 借管理费用 贷其他应付款4817.06 借税金及附加,贷应交税费、车船税 借应交税费、车船税,贷其他应收款30.4 上面的都是一月份的账务处理,然后二月份 借其他应付款,借管理费用-4817.06, 借管理费用4817.06, 应交税费、应交增值税进项289.02, 贷其他应收款5436.48 借税金及附加 贷应交税费、车船税、 借应缴税费、车船税贷、其他应收款30.4 借其他应收款 贷应交税费车船税 借应交税费车船税、借税金及附加负数
发票开在2月份,是不是发票在2月份里做账,1月份做其他应付款,是吗?
一月份你可以做其他应收款,然后二月份冲其他应收款, 也可以做其他应收款,然后暂估
一月份做,借:其他应付款一人民财产保险公司,贷:银行存款,可以吗?
可以的,可以这么做的。