借其他应收款贷银行5436.48加30.4

星夜公司在2019年2月1日购置客车一辆,客车购置含税价185,367.00元,2019年2月5日,取得供应商专用发票一份,并以银行存款支付了购车款。2019年3月1日起计提折旧,折旧年限4年,残值10%。2020年2月28日,星夜公司处理了该辆客车,以125,878.00元卖给二手车行,2020年2月28日收到银行存款定金10万元,尾款在3月份过户后支付完毕。请计算该客车每月折旧金额,计算处理该客车的损失金额,写出购置客车、计提折旧、处理客车的会计分录。
1、甲公司(一般纳税人)于2021年6月1日从乙公司(资金短缺)购买国库券(此债券面值100万元,发行初始日是2018年10月1日,期限为3年,利率为6%,本金到期偿还,利息每季度终了后下月1日——10日发放),买入价91万元,以转账支票支付。2021年10月1日,领取本金100万元,利息15000元,存入银行。要求:(1)作出购买时的会计分录(2)作出每月末计提利息的会计分录(3)作出7月2日领取利息的会计分录(4)作出10月1日领取本息的会计分录2、甲公司(一般纳税人)于2021年3月6日,向乙公司销售A产品一批,增值税专用发票注明:金额10万元,税额13000元,收到乙公司签发并承兑的商业承兑汇票一张(期限为4个月)。2021年7月6日,假如甲公司提示付款,(1)乙公司付款;(2)乙公司未付款要求作出甲公司收到商业汇票及商业汇票到期乙公司付款或未付款的会计分录
1、甲公司(一般纳税人)于2021年6月1日从乙公司(资金短缺)购买国库券(此债券面值100万元,发行初始日是2018年10月1日,期限为3年,利率为6%,本金到期偿还,利息每季度终了后下月1日——10日发放),买入价91万元,以转账支票支付。2021年10月1日,领取本金100万元,利息15000元,存入银行。要求:(1)作出购买时的会计分录(2)作出每月末计提利息的会计分录(3)作出7月2日领取利息的会计分录(4)作出10月1日领取本息的会计分录2、甲公司(一般纳税人)于2021年3月6日,向乙公司销售A产品一批,增值税专用发票注明:金额10万元,税额13000元,收到乙公司签发并承兑的商业承兑汇票一张(期限为4个月)。2021年7月6日,假如甲公司提示付款,(1)乙公司付款;(2)乙公司未付款要求作出甲公司收到商业汇票及商业汇票到期乙公司付款或未付款的会计分录
1、2023年3月1日,公司购入A股20000股将其划分为交易性金融资产,12.6元/股,含己宣未发股利0.6元/股,交易费用1500元,6%税率,另付。2、6月30日,A股市值15元/股。3、7月31日,A股市值11元/股。4、9月30日,以10.5元/股价格售出A股10000股,交易费用1000元,6%另付。5、12月31日,计算出售A股应交增值税,并书写会计分录。6、1月5日,A公司宣告发放股利0.9元/股。7、2022年1月1日,企业坏账准备期初余额5000元,应收账款期初余额100000元,1月31日,应收账款期末余额120000元,请书写1月末计提坏账准备分录。8、2月5日,应收华达公司账款15000元确认坏账。9、2月12日,前期确认坏账的美利达公司20000元收回。(2笔分录)10、2月28日,应收账款余额130000元,书写期末计提/冲减坏账准备分录。11、3月1日,委托B公司代加工甲产品一批,发出三角钢原材料50000元。12、3月31日,支付B公司加工费40000元,13%。13、4月5日,B公司代为支付甲产品消费税2000元。(收回后直接
老师,我们公司车辆买了保险,钱已付(付款5877.58),发票也收到了(不含税金额:5205.26,进项税额:312.32),但是车船税360元是没有发票的,请问这些会计分录要怎么写呀
购买的酒,不是销售出去用,可以抵扣?增值税13个点
老师您好,申报26年1月份的工资是4800,个税养老保险也都是按4800做的,请问2月份我们领导结工资打算,因为效益不好,不打算给他开了,或者就做个基础工资2000元,那养老保险及医疗保险,工伤保险的基数,如何按我们当地基数是4623去计提申报呢
俺公司是建筑公司,与建设单位签了一份包工包料的施工合同,现在老板把劳务部分全部包给了一个劳务公司,这个劳务公司给俺公司开劳务发票,劳务费由建设单位以代发工资的方式支付给劳务公司的工人(代发工资资料是俺公司盖的章,建设单位并不知道这些工人是另外一个劳务公司的工人),这种情况账务该怎么处理?俺公司需要劳务公司提供哪些资料?
老师,年终奖当月发放什么时候交个税
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
借管理费用 贷其他应付款4817.06 借税金及附加,贷应交税费、车船税 借应交税费、车船税,贷银行30.4
借其他应收款贷银行5436.48加30.4未读 2024-02-04 08:32:25 刚才的忽略 借管理费用 贷其他应付款4817.06 借税金及附加,贷应交税费、车船税 借应交税费、车船税,贷其他应收款30.4 上面的都是一月份的账务处理,然后二月份 借其他应付款,借管理费用-4817.06, 借管理费用4817.06, 应交税费、应交增值税进项289.02, 贷其他应收款5436.48 借税金及附加 贷应交税费、车船税、 借应缴税费、车船税贷、其他应收款30.4 借其他应收款 贷应交税费车船税 借应交税费车船税、借税金及附加负数
发票开在2月份,是不是发票在2月份里做账,1月份做其他应付款,是吗?
一月份你可以做其他应收款,然后二月份冲其他应收款, 也可以做其他应收款,然后暂估
一月份做,借:其他应付款一人民财产保险公司,贷:银行存款,可以吗?
可以的,可以这么做的。