你好,你去看下折旧年限和残值是不是不一样?

老师,我想请教一下问题,就是我们是小规模纳税人,向一般纳税买了我们机器,这台机器是20多万,与对方交易是不含税的,不开票给我们。这样我外账那里就入不了固定资产。好几台机子都入不固定资产的,(价值都在二十几万一台机)。这样对我们公司有什么风险吗?
老师下午好,公司小规模之前公司买的电脑,我入账固定资产,现在电脑又卖给另外一家公司,账务处理这样对不对? 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产-电脑 借:银行存款 贷:固定资产清理
老师,我们是销售汽车的公司如果我们公司买了两台新车两百万,不卖出去了,然后老板的意思让当固定资产折旧,他这样子想对吗?
你好,我司买使用过的固定资产,十一月卖的,当月还用计提折旧吗?固定资产需要清理是不,分录是不是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产-某设备。我们卖固定资产给对方开发票了,走主营业务收入吗?
老师 审计测出和我公司的固定资产折旧有差异 这个怎么对啊 都是计算机设定好的公式也不会有错
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
都一样 本月折旧有差异 我手工算和审计差不多,我能怎么看用友软件设置有什么问题
你好,那是不是四舍五入的差异 你自己重新手动计算一下的 软件里面只能看结果