你好,你需要抵扣多少,勾选多少就可以的。
老师请问增值税专票如果进项税额大于销项税额是不是就不要全部勾选抵扣,留到下期再勾选认证抵扣?
老师,我们公司这个月刚刚改成了一般纳税人,也开专票了,我还没勾选认证进项发票(目前是进项大于销项),我是都勾选了还是勾选一部分够抵扣就行了
老师您好,请问一下,如果进项多了销项少了,那我在勾选抵扣的时候还是全部勾选吗,比如一张发票的进项大于了我当月所有销项,勾选抵扣以后是在申报的时候只填写需要抵扣的部分金额,剩下的进项留底是吗,下期抵扣是这样的吗
老师,请问,一般纳税人如果本月进项可抵扣金额大于销项,多余的部分是可以留抵吗,勾选时候全部勾选?
进项发票需要全部勾选嘛还是只用勾选用来抵扣销项税的部分
老师,这个是余额表,你看下
请问老师,企业外购设备,正常应该是厂家发给企业之后,企业再发给客户项目地。企业收货单+发货单,这个物流就完结了。但现在是厂家直接把货发给客户了,那么这个物流单据应该收货和发货人都是谁,可以吗
老师您好,我同学想进行继续教育,原来他报初级证书的时候。也不知道报名那老师怎么给他传的资料,报名就通过了。现在新系统下来要重新进行信息采集。他的证书早都没有了,也传不上毕业证了,怎么办呢
国家企业信用信息公示系统官网直接进不去是什么情况?给谁打电话管用,有号码吗?谢谢你了
公司支付没有实际出资,也没有分红的公司长期股权投资的清算费用计入哪个科目
老师,我把余额表发给你看看
由于质量问题,境外客户扣了几万美金的扣款,这钱收不回来了,账务税务上怎么处理?
老师,我们买了两台设备,供应商开了票,我们也抵扣了,现在发现合同改了价,要票要红冲重开,红冲是由供应商发起的,选的是开票有误,我这里可以点确认吗
老师您好,不好意思请问我们是制作方糕,脆筒食品买个别的商家,一般纳税人,开出的税率是多少
一件货 200 元,现在商家让利 20 元,能不能开 20 元的负数发票
那多出的部分怎么处理呢
多出的进项部分怎么处理
多出的那一部分不要认证,在应交税费待认证里面挂着
在做分录的时候直接做成带认证进项是吗,如果做成应交进项税了怎么改过来呢
借应交税费、待认证 贷应交税费、应交增值税进项
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
对 老师 进项大于销项会 有税务风险吗
是的,有风险,因为现在基本上不让有留底
确实有留底的话怎么办呢
那只能有留底 看你税务局了,如果他要求你们调整的话,你就得调整,有些是要求进项转出,或者是做无票收入抵扣
可以做应收账款抵扣吗,下个月应收转成银行存款
可以的,可以这么做。
这样应收多税务风险大吗
你好,没有 没有风险的。
我是商贸公司,如果都做成应收账款的话,我库存也得减少,实际上库存还有很多,下个月没有进项 怎么办
你得结转成本,你暂估了收入,你的成本跟着结转。
有收入得有成本,要不收入和成本不匹配
对,我知道需要结转成本,结转成本以后库存商品不就变少了吗,但是实际库存商品还有很多,这怎么办呢
你好,这个没有关系的,不一致可以忽略。