做与车相关的单位得有车,你们有车吗?
2022年跟员工书面签订了租车协议,租车费500元/月通过发放工资给到员工,通过工资申报个税,但员工未去税务局开具租车费发票给到公司,平时车辆发生的加油费、高速费、保险等都拿发票来给公司报销,做账时入账(管理费用-汽车费),请问一下,在做2022年汇算清缴是否要调增呢。要调增的话,是调增通过工资发放的租车费,还是租车费+车辆所发生的一切费用。
员工开自己车外出办事,按照1元一公里结算,因为公司没有公车,拿加油票报销不合适,如果做租车协议还涉及要开发票,那是不是只能放在工资里发放了,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费,然后和工资一起合并交个税?还有别的好的处理办法吗?
您好,关于股东的物业费,公司能否给报销。 另一个朋友给我的回答。要是物业费做到公司的账上,也能做,还得交税,并且会有风险,必须提前和您说一下。 方法就是以下几种: 1.做员工福利费,福利费得合并到工资,算个税福利费14% 2.做股东分红,交20%个人所得税 3.做其他支出,表示股东欠公司款项。 4.和公司签租房合同,个人得交个税。物业费公司报销。 她这个处理方式正确吗,有没有什么问题。
请问一下我工资表有做交通补贴500元,但是高管的私车回公司产生的停车票,公司给凭发票报销,我凭发票做福利费,申报个税是做一张现金福利费合并申报个税,请问一下工资表里有交通费了,这个停车票给做福利费可以吗
请问一下,我一个同事报销经理的停车费(公司没有车),这个报销我是不是应该做进福利费,经理的工资合并这个停车费申报
请问这个调账的企业所得税一定要交吗?进营业外收入行吗?
老师,我们是私立学校,一年学费是8500,国家规定是免税收入,但是税务局说我们超计划招生,超计划部分要征收增值税,那我交税的话8500是含税价还是不含税价
老师,我们是一般纳税人,别人在我们家代加工,有一点进项,对方需要开发票,大概收多少税点合适
老师,审计的时候没有做重分类,现在税务局调查,要求做重分类,但是重分类就不符合小微企业了,这样,就要补税了,还有其他办法吗?
电子税务局修改了23年度的财务报表和23年度的企业所得税汇算清缴,24年度企业所得税季报改不了,于是就只改了24年度的所得税汇算清缴,24年度的财务报表需要每个季度更正吗,还是直接改24年度的财务报表?
老师,单位每天做2-3个产品,而且都在同一时间做的,有些产品用到的机器会少一点,有些产品用到的机器会多一点,那这个电费怎么分摊
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师完税证明比增值税申报表上少2分钱,分录以哪个为准
老师你好,请问制造业又是进出口,加计底减如何算
老师,请问员工在其他公司领工,现在在我们公司也领工资,那个人所得税App还需要填专项附加扣除吗?如果不填,工资又要扣个税怎么办呢?
就是因为没有车,所以我做福利费,到时另外做一张现金福利费和工资一起合计申报个税
如果有车我就做管理费用了,正常报销了
你好,那这个也只能做福利费的。要么就让对方开租赁发票,你们用个人的车,与车相关的加油费、过路过桥停车费,你们单位使用的,可以正常做账。
没有办法让高管都签租车协议啊
其中的几个有吗?如果有的话,这上面有没有备注车牌号?
1.我把报销的停车费发票做成福利费,做成福利费能分清楚谁的,不是需要交个税,所以我不在工资表上提现,只有他报销时,我下个月就单独做一张现金福利表,和工资表合计申报个税,可以吧 2.这些高管工资表的构成已经有交通费补贴500元了,停车费还能另外报销做福利费吗,会冲突吗 3.社保基数是不是按照上一年度平均工资缴纳的,如果是,那这个停车票报销做福利费会影响下一年度的社保基数吗
第一个可以这么做的 第二个不冲突 3单独做福利费不影响的,做工资里面有影响。
1.你的意思是做到工资表里的什么什么补贴就会印象下一年年度的社保基数,如果我按发票报销,另外做一张现金福利费表就不会影响下一年度的社保基数对吗 2.老板的车如果跟公司签订租车协议,是按500元一个月好还是800元一个月好,还是必须要评估市场价 3.一般纳税人这个租赁发票可以开专票去抵扣进项吗 4.如果老板签订租赁协议,其他高管的停车票(没有注明车)可以不管直接做管理费用吗 5.请问一下,2月跟老板签订租赁协议,日期从1月份开始,所以需要给老板1.2月的租赁费,老板可以去税务代开1.2月的租赁发票吗,那个税怎么申报2个月的,比如800一个月,是不需要交税的,那2个月堆一起怎么报
第一个交通补贴,第二个500。第三个可以。第四个有租赁发票可以。第五个可以啊,你看发票有备注吧,没有备注税务局直接收取了,你就不要管了。
好没有开,打算年后跟老板签协议,我想了解一下流程怎么弄,可以直接按500元一个月签协议吗,税务没有问题是吧,还有个税怎么申报开租赁发票上会备注吗,发票是不是可以用老板手机直接去电子税务局开啊,还有个税怎么报,因为是2个月的,如果合并2个月金额不是超过800,会不会让我交个税啊
也不清楚你当地怎么规定的,有些规定一年不能低于2万。
个税是开发票的次月,一般是财产租赁所得 交
我问了税务说是按市场公允价值,没有说多少,个税如果一个月一个月那低于800,不需要交,我知道,问题是我年后我补给老板1月的,还有2月的,那2个月的怎么申报,财产租赁所得扣除800,是按次的还是像工资一样累计一年不超过9600元啊
那你就看公允价值,就是你当地市场价格是多少,按照市场价格来。
按月的4000以内的减800 4000以上的减20%
那我一月份和2月份一起2月才给老板的,怎么申报个税,一次800,
你得两个月分开 你在一个月的话,它是按月来申报的,它不是按次 你申报了一次,你再想申报第二次的话,得更正
什么意思,怎么分开呢
就是一月份和二月份儿的分开来申报呀,现在申报的是一月份的呀。
但是我是2月才一次付了2个月给老板的,老板也是2月才开了发票给我的,我能提前在1月申报吗
你好,如果是这个月一次支付的,下一个月一块申报。超过800的需要交个税。