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老师,请问取现金发了红包,账怎么做?谢谢

2024-02-04 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-04 15:53

借管理费用福利 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金

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快账用户4793 追问 2024-02-04 16:01

需要写到某个员工名字吗?需要缴个税吗?

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齐红老师 解答 2024-02-04 16:01

对,这个是涉及到个人所得税的

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快账用户4793 追问 2024-02-04 16:19

以我个人的名誉领取的款,发放给员工,我打了清单请员工签字了,账怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-02-04 16:19

贷方换成其他应收就行了

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快账用户4793 追问 2024-02-04 16:24

老师,麻烦写个完整的分录哈

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齐红老师 解答 2024-02-04 16:24

你支钱的时候,借其他应收款 贷库存现金 发放的,借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款

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快账用户4793 追问 2024-02-04 16:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-04 16:30

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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借管理费用福利 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金
2024-02-04
你好 做福利费的 都是单位的职工是吗
2022-01-05
你好;   这个要报个税的; 属于过节费的  ;    和你福利费分录一模一样的; 只是 你明细改下  
2023-02-07
你好,这个借管理费用,福利费,贷应付职工薪酬,福利费。 然后再借应付职工薪酬,福利。贷,银行存款。
2024-03-05
您好,这个是计入到管理费用的业务招待费就行
2022-01-21
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