你好,可以把相关分录发一下的呢 财务报表审计,2023年财审做了调整冲回2022年这笔分录。
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
借 :应收账款-11300 贷:主营业务成本 -10000 贷应交增值税-1300
2023年企业账面因收到了甲公司11300元,企业在2023年账面确认这笔收入 这里是不是确认了收入,和银行存款
对呀 企业账面2023年确认了,所以财审做的冲回
那没有少做分录的呢
关键是企业没有根据财审的调整,修改账,所以做了这笔冲减分录后,企业账面的2023年账面期末余额是零。导致应收账款就是负数了。
那企业做的修改导致应收账款就是负数了。你可以发下全面分录吗?或者没有涉及损益类科目,你可以做调整分录的呢