您好,其他应收款=其他应收款借方%2B其他应付款借方 其他应付款=其他应收款贷方%2B其他应付款贷方 其他应收款=QC(1221,全年,借,,年)%2BQC(2241,全年,借,,年) 其他应付款=QC(1221,全年,贷,,年)%2BQC(2241,全年,贷,,年)
母子公司的往来借款,形成的其他应收,其他应付,出现负数,子公司其他应收出现负数,或其他应付出现负数,这个资产负债算是合并报表的范围吗?如何分析填列
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,我公司有个人往来款,也有单位往来款。请问,在设置其他应收款和其他应付款这两个科目的时候,如何勾选辅助项目呢?我用的是财务软件是快账。
用友财务报表如何设置其他应收款和其他应付款的公式,才能让他们变成正数
老师好,想咨询一下资产负债表中,其他应收款和其他应付款期末数公式如何算的呀
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
期末的呢,期末的怎么设置呀
您好,全年改为月就好了 其他应收款=QC(1221,月,借,,年)%2BQC(2241,月,借,,年) 其他应付款=QC(1221,月,贷,,年)%2BQC(2241,月,贷,,年)