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老师1月份转的费用,2月份给开的发票,账做到1月份,发票怎么办?

2024-02-05 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-05 15:13

你好,发票直接贴在1月的凭证后边就可以的

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你好,发票直接贴在1月的凭证后边就可以的
2024-02-05
不可以的,一月份可以暂估,二月份收到了发票,红冲暂估,然后再做。
2022-02-10
是的1月正常结转成本。2月原分录红冲,再重新做
2025-02-25
你好;    费用做到1月去;   2月做支付分录即可   
2023-02-15
借,应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借,应收账款, 贷,主营业务收入 应交税费。
2025-02-08
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