你们是在异地施工,也得预交税款
老师,异地建筑服务工程,我们把一小部分分包了,分包单位相对于施工地也是异地,也需要预缴,现在分包给我们开了专票,是否需要分包单位提供他预缴的完税证给我们?如果分包无异地预缴完税证,我们是否可以全额抵扣他的发票?
请问老师,建筑企业异地施工,分包方也是异地,收到分包方发票,我们预缴税款时,可以扣除分包款,如果分包方没有异地预缴税款,我们还可以扣除吗?
老师好,异地项目,我们是分包方,给对方开增值税专用发票,那我们好需要异地预缴税款吗
老师你好,甲方公司是外省的,项目在我们这边,我们给他们开发票不属于异地嘛?我们是本地的企业,工地也在本地,不需要预交增值税吗?
老师,请问,我们小规模,一个异地项目开票17万,一个异地项目开票15万,是分别异地预缴增值税吗
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
好的,那如果我们在分包,收到分包方专票,我们可以按差额预缴税款吗?同时我们还可以抵扣收到的专票,是不是相当于节省税款了 比如我们开100万收入,简易计税,税款为3万,分包80万,可以抵扣2.4万,按差额20万预交0.6万,最终在电子税务局在交3-2.4-0.6=0,是不是相当于我们开票100万,只交了0.6万,节省了2.4万吗
是的,就是那样计算的哈
现实中存在这样的情况吗,那相当于我们占便宜了是吗?
有真实的交易就可以的。没有占便宜的哈。本身简易计税就是3%
我们是按差额预交,然后对方还开的专票可以抵扣,本来100万交3万增值税,最后不是才交了0.6万,不是占便宜吗
你把项目分包出去了,你的利润就少了,那点增值税算啥呢?
老师好, 1.从税款方面讲,我们差额预交,收到分包方专票,是我们少缴税了吗? 2.实际情况中存在这种分包方既预交了税款,又给我们开专票吗?
一般是不存在分包后再转包的情况
我们现在就有这种情况,老师,那我上面的问题呢?
按正常的流程申报预交增值税就是
老师好, 1.从税款方面讲,我们差额预交,收到分包方专票,是我们少缴税了吗? 2.实际情况中存在这种分包方既预交了税款,又给我们开专票吗?
你们取得分包发票可以抵减的,当然少交了税。 分包出去了可以取得专票
老师好,那是不是只有建筑服务大类的才可以差额征收,并且得确保对方预交了? 2.那如果对方预交了,我们也全额预交了,是不是就是重复纳税了
你们差额交税,只交差额那部分税,怎么是重复预交了?正常申报就是了哈
如果对方预交了,我们也全额预交了,是不是就是重复纳税了,因为好多时候,我们分包票不一定能先收到。
你不晓得叫对方开票再打款?
有时候还真是,老板只着急给甲方开票, 那是不是只有票面是建筑服务才可以差额纳税
建筑业是异地预交增值税