你好同学!见下面分录哦

3.资料:M公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,企业所得税税率为25%。假存货采用实际成本法核算,不考虑其他因素。该企业2019年12月发生如下经济业务:(1)购入原材料1000吨,取得增值税专票上注明价款为200万元,增值税26万元,支付运费2万元,材料验收入库并用银行存款支付。要求:不考虑运费的增值税,编制会计分录。(2)年末,M公司把一批自产产品----空气净化器作为职工福利发给向行政管理人员,该批产品市场售价为20万元,产品成本为10万元,适用的增值税税率13%。要求:编制M公司发放职工福利,结转产品成本时的会计分录。(3)M公司收到甲公司作为资本投入的生产设备一台,双方协议约定的价值为60万元,与其市场价格相等,增值税进项税额为7.8万元(甲公司已开具了增值税专用发票)。要求:编制接受固定资产投资的会计分录。(4)12月,M公司实际缴纳增值税30万元,消费税20万元,适用的城市维护建设税税率是7%。要求:计算本月应交的城市维护建设税(需写出计算过程)并编制相关分录。(5)12月1日,M公司“坏账准备——应收账款”明细贷方余额为8万元,当期实际发生
我这里是污水处理厂,平时购买的原材料20万,设备维修的零件5万元,维修费3万元,电费2000.月末收到化工厂-甲30吨污水处理费15万,收到化工厂-乙60吨污水处理费30万,收到政府补贴33万,老师给我做个完整分录,
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
哪有分录老师
借:主营业务成本-原材料200000 贷:银行存款200000 借:主营业务成本一维修费50000 贷:银行存款50000 借:主营业务成本-电费2000 贷:银行存款2000
借:银行存款150000 贷:主营业务收入150000 借:银行存款300000 贷:主营业务收入300000 借:银行存款330000 贷:营业外收入330000
你们的增值税税是多少?在上面的分录加上增值税
我是没账,还用价税分离做分录吗老师
我做内账,用不用价税分离做分录
一般也是需要的,要不然收入会和外账对应不上