可以去做发票红冲处理,你们账务跟着冲2万的成本

您好,我的劳务分包中有扣管理费和税费,就是本来 应付100万元施工费,扣除了10万管理费,扣除了2万税费,实际只支付了88万,我的分录是这样的,因为对方未开票,我先冲我的主营业务收入,借:主营业务收入100万 贷:其它应付款 100万,实际付款时,我是借:其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷:银行存款88万,我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开,我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费,现在发现好乱,像这种有什么好的办法吗?能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费,谢谢
)1#楼工程完工,与市建一公司结算价款218万元,取得增值税专用发票注明价款200万元,增值税税额18万元,并通过银行转账支付余款。(6)公司将1#楼一套108平方米的住房出售,收到房款现金32.7万元,已开具增值税专用发票。(7)公司以预收款方式销售1#楼一套120平方米的住房,预收房款现金10.9万元,并按照3%的预征率预交增值税。(8)2#楼工程发包给房建公司,现已完工,合同价款174.4万元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款160万元,增值税税额14.4万元,原已预付工程款120万元,“工程价款结算单”审查后支付余款。(9)2#楼完工后,签订合同将其整体出租给华夏公司。(10)收到华夏公司支付的半年房租19.62万元,开具增值税专用发票,注明价款万元,增值税税额1.62万元。(11)按华夏公司的要求对2#楼进行维修,以银行存款支付费用0.6万元,取得增值税普通发票。(12)五年后2#楼的租赁合同到期,公司以每平方米2500元(含增值税)的价格其出售,开具增值税专用发票,2#楼的月折旧率为0.2%。问题:如果你是该公司的会计,将如何处理
1#楼工程完工,与市建一公司结算价款218万元,取得增值税专用发票注明价款200万元,增值税税额18万元,并通过银行转账支付余款。(6)公司将1#楼一套108平方米的住房出售,收到房款现金32.7万元,已开具增值税专用发票。(7)公司以预收款方式销售1#楼一套120平方米的住房,预收房款现金10.9万元,并按照3%的预征率预交增值税。(8)2#楼工程发包给房建公司,现已完工,合同价款174.4万元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款160万元,增值税税额14.4万元,原已预付工程款120万元,“工程价款结算单”审查后支付余款。(9)2#楼完工后,签订合同将其整体出租给华夏公司。(10)收到华夏公司支付的半年房租19.62万元,开具增值税专用发票,注明价款万元,增值税税额1.62万元。(11)按华夏公司的要求对2#楼进行维修,以银行存款支付费用0.6万元,取得增值税普通发票。(12)五年后2#楼的租赁合同到期,公司以每平方米2500元(含增值税)的价格其出售,开具增值税专用发票,2#楼的月折旧率为0.2%。问题:如果你是该公司的会计,将如何处理
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
老师,分包单位收我们的管理费是1.4%,增值税按3%收费,附加费按12%收费,我们前期支付给分包5,475,699.57元 ,分包已开发票400万,分包对私退回往来款5743.65元,让我们把5743.65元连同管理费和税费一起对公支付给他们开发票,分包单位算出我们还有未开票金额是1553887.57元,应收我们管理费21754.43元,税费50689.92元,转回往来款5743.65元,请问一下对方这个开票金额是怎么算出来的?@小天老师
你好老师,为啥手机上开票,客户信息不全,电脑上有手机上没有
老师您好,请问销售提交的开票申请开票商品名称与出库单商品名称不一致,这个怎么办?总金额一致,出库单是很多明细,开票商品名称是大类,这样有关系吗?
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
发票是整数10万,怎么冲红,包工头不愿意开,那个时候税务优惠他零税
1.那就你们按实际金额做账务红冲算了2.差额的2万你们做营业外收入
老师是两种方法对吗,要么冲红要么营业外收入,对吗?
是的,两种方法,看下你选那种