你好,可以转给对方,他是你单位的职工吗?

老师好,我们是建筑公司,给工人赔付的工伤款,有银行转账单,补偿协议书和鉴定结论书,怎么做账务处理?借:营业外支出 ~赔偿金 贷:银行存款?
老师请问企业所得税年度汇算清缴的时候,我有一笔支付给员工的工伤赔偿,这个我计入了营业外支出了,应该是可以正常的税前扣除吧,员工通过法院打官司判定我们公司赔偿的金额部分
老师你好!工伤赔偿费有协议,可以一次性转给对方,做营业外支出一工伤赔偿。这样是可以的吧
老师你好!工伤赔偿费有协议,可以一次性转给对方,做营业外支出一工伤赔偿。这样是可以的吧
老师好,我们公司员工受伤,公司一次性赔付的钱,我走营业外支出,可以吗?可以在税前扣除吗?
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
电子普票当月是不是不可以作废
@刘艳红老师,刚刚的问题,咨询您。 【现在是出现负数,是这个其他应付款冲多了。】问题是当时的入资款,已经使用了,这种情况还有什么办法吗?
老师,我们有一个工程需要用自动履带式钻机,然后结算单的时候是按照一米多少钱给他结算的,对方要是给我们开发票的话要怎么开?是开机械租赁还是开什么项目?
申报的个税系统和企业所得税报表的应付职工薪酬实发对不上怎么办
民工,老师
他在其他的公司有社保,有工资吗?没有的话就是按照劳务报酬来。
没有,也不知道
那就按照劳务报酬需要对方给你开发票。
没有发票不允许抵扣所得税的。