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老师好,我们是建筑公司,给工人赔付的工伤款,有银行转账单,补偿协议书和鉴定结论书,怎么做账务处理?借:营业外支出 ~赔偿金 贷:银行存款?

2023-02-01 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 15:04

是的,
借:营业外支出 ~赔偿金 贷:银行存款

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快账用户8804 追问 2023-02-01 15:06

那社保局赔给我们公司的时候怎么做?借:银行存款 贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2023-02-01 15:14

这个不属于应收账款。

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快账用户8804 追问 2023-02-01 15:35

那咋做?收到社保局赔付给公司的时候

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齐红老师 解答 2023-02-01 15:44

是这个分录
借:银行存款
贷:营业外收入

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是的,
借:营业外支出 ~赔偿金 贷:银行存款
2023-02-01
你好,借:银行存款,贷:其他应付款-某员工, 实际支付时 借:其他应付款-某员工 贷:银行存款
2024-01-18
收到工伤保险待遇时: 借:银行存款 70759.79 贷:其他应付款 70759.79 支付员工后续治疗费用及一次性伤残就业补助金等赔偿时: 借:其他应付款 70759.79(冲减之前收到的工伤保险待遇挂账) 管理费用 / 营业外支出等(差额部分,具体科目可根据企业对工伤支出的性质确定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 贷:银行存款 158628.22。
2024-09-25
转为营业外收入,同学。
2024-04-19
收款时:当款项回到公司账户,由于这部分款项最终要给 A 公司,并非公司实际销售收入,应确认为负债。正如您所说,账务处理为:借:银行存款 贷:其他应付款 / A 公司 。 扣除相关费用时:如果公司先扣除 A 公司卖书产生的推广费、后台佣金费、技术服务费等,再将剩余款项给 A 公司,对于扣除的费用,若公司不承担,仅是代收代付性质,那么不需要特别处理,在支付给 A 公司时扣除相应金额即可;若公司承担部分费用,则需将承担部分确认为公司的费用,比如借:销售费用 / 管理费用 (推广费、佣金费、技术服务费等明细) 贷:其他应付款 / A 公司 (扣除金额) 。 支付给 A 公司时:借:其他应付款 / A 公司 贷:银行存款 。
2025-03-11
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