您好,把多的金额做负数分录 借:税金及附加 (负) 贷:应交税金-应交附加税 (负)

老师我们去年少计提了企业所得税2000 只计提了6000今年实际交税8000应该怎么做分录呢
老师,想问一下附加税去年交多了,今年税局给返钱了,这个分录应该怎么做啊
老师你好,我上年4季度增值税少计提2分钱,附加税多计提2分钱,我今年1月该怎么做账
老师你好,有这样一个问题,去年计提所得税时提多了,计提时:借:所得税费用 1562.97 贷:应交税费—应交所得税 1562.97 今年交税发现,实际交了1313.22元,今年我就把去年那张计提的红冲重新调整,发现所得税费用还有负249.75元,那这个负数我应该怎么处理?谢谢!
老师,你好,去年有一笔附加税忘计提了,今年该怎么做账处理?
员工每个月工资很高,我不经人家同意能否把她工资放年终奖呢,这样少报个税了
B公司为a公司股东,c公司为B公司股东。A公司税后分红100万给B公司,B公司无其他收入支出,B公司给C公司分红,可以将100万元全额分配给C公司吗?
采购半成品过来,再做一两道工序完工入库,站在统计产值的角度,这个算自产产值吗?
小规模纳税人借款给非职工个人,增值税税率为1%。比如我第四季度计提的利息收入为4042.9元,税费为40.42元,填写增值税申报表,第18行小微企业免税额自动显示为121.29,免税额和我计提的税费不应该是同一个数吗
我们买的设备 冷却塔,自己安装,这个做固定资产需要提供什么资料?
公司团建费用,包含餐饮,住宿,交通,可以统一计入职工福利费吗?
您好 老师 请问12月开票 多开了一千元, 导致营收多了,现在需要怎样调整12月的帐?
您好 老师! 2024年成本在会算清缴之前没有拿到发票,然后在企业所得税汇算清缴的时候直接调减了成本,但是冲红入账是在2025年,这样就直接影响到了2025年的成本,请问这笔已经调减的成本在2025年应该怎样调?
#提问,老师公司员工报销25年的话费单子,但发票他们是2026年的1月份才开的票这种怎么办?做到2026年还是做到2025年呢?
一般纳税人企业出售名下车辆一辆给中介公司开具13%销售发票1、借:管理费用 贷累计折旧 借:固资清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-销项 3、结转成本:借:其他业务成本 贷:固资清理 4、借:固资清理 贷:待处理财产损益 5、借:待处理财产损益 贷:营业外收入 以上账务处理分录这样做对吗