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1收到货物入库,2,收到发票,3支付货款,老师买东西这么三步如何写分录。

2024-02-11 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-11 18:27

您好,1 借:原材料 贷:应付账款 2 把上面那个分录红冲 借:原材料 (负) 贷:应付账款 (负) 按发票上的金额 借:原材料 进项税 贷:应付账款 3 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户4492 追问 2024-02-11 18:47

老师,增值税不够抵扣,交税了,我如何把销项税,和银行存款,还有成本一类的,分录是什么?

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齐红老师 解答 2024-02-11 18:50

您好,交增值 税时 借:应交税金-未交增值税    贷:银行 交增值税不涉及到成本

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快账用户4492 追问 2024-02-11 19:31

老师,是不是得把销项转到未交增值税,然后在扣钱。

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齐红老师 解答 2024-02-11 19:36

您好,是把应交增值税这个二级科目余额转到未交增值税 将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税” 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税

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快账用户4492 追问 2024-02-11 19:52

老师 你看下 我的是不哪里不对 。第一个是开具 后来是结转。

老师 你看下 我的是不哪里不对 。第一个是开具 后来是结转。
老师 你看下 我的是不哪里不对 。第一个是开具 后来是结转。
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齐红老师 解答 2024-02-11 19:53

您好,第一个分录不删除就对了,这个分录不要

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快账用户4492 追问 2024-02-11 20:00

老师您看对吗 这样12月的时候 我缴费就是缴纳未交增值税 银行存款。

老师您看对吗 这样12月的时候 我缴费就是缴纳未交增值税 银行存款。
老师您看对吗 这样12月的时候 我缴费就是缴纳未交增值税 银行存款。
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齐红老师 解答 2024-02-11 20:13

您好,是的,上面的分录对的

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快账用户4492 追问 2024-02-11 20:14

老师,小规模公司,普通发票的增值税不需要交,是不是转到营业外收入了?

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齐红老师 解答 2024-02-11 20:14

您好,是的哦,转到营业外收入或其他收益

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快账用户4492 追问 2024-02-11 20:14

谢谢老师,祝您新年快乐。

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齐红老师 解答 2024-02-11 20:16

 亲爱的,您太客气了,祝您新年快乐!

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您好,1 借:原材料 贷:应付账款 2 把上面那个分录红冲 借:原材料 (负) 贷:应付账款 (负) 按发票上的金额 借:原材料 进项税 贷:应付账款 3 借:应付账款 贷:银行存款
2024-02-11
你好 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 
2022-10-09
借库存商品贷银行存款直接做这个。
2022-04-18
第三个不对 第三个应该先原分录负数红冲第一个的分录 然后再按发票来入账
2023-11-13
借库存商品 贷应付账款暂估 等发票到了 借库存商品负数 应付账款暂估负数 再按照发票做就行
2023-08-18
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