您好,后面那个分录是真实的么,这个分录是没有道理的,实际收到钱才做为实收资本的
你好,公司开业时未交实收资本100万,但会计做了借银行,贷实收。借其他应收,贷银行。后老板借钱给公司运营,做的贷其他应收。这个帐现在应该冲点未交的实收资本吧,但是其他应收现在不足100万,那么是应该把其他应收调到其他应付,再还老板钱吗?这个不能算实缴的出资吧,希望老师指教
[疑问]答疑问题描述:老会计在股东没有注入实收资本时做的借:其他应收款—法人 贷:实收资本 然后后期进货没钱又有很多向法人借的钱计入了其他应付款——法人。 [晕]自己的思考/想法:我能不能做借:其他应付款——法人 贷:其他应收款——法人,把其他应收款平掉。但这么做好像就有点债转股了。不知道可不可以
前面公司有一笔钱15万转进公户,被会计确认成了实收资本,但那不是实收资本,后面会计又为了凑成认缴的实收资本,又做了借其他应收款贷实收资本45万,这个要怎么处理呀,可以直接把45万红冲这笔分录吗
老师好,我想问一下,开票末到账的收入,做账时已做收入计算利润,那在资产负债表里,他还是应收款吗?如果负责表的右边利润亏损多了,左边资产又有应收,那是不是实收资本就会变多两边才平啊?
老师好请问一下,公司成立时上任会计就把实收资本挂在了其他应收款老板的名下,而实收资本没有实际到位本来不应该做账务处理的,我现在是把她原来做的分录冲销好,还是不做任何处理好?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
不是真实的,老师那么我不用改我的财报(季度)申报表
您好,是的,不用改的,上面那个分录是不能写的