您好,后面那个分录是真实的么,这个分录是没有道理的,实际收到钱才做为实收资本的

你好,公司开业时未交实收资本100万,但会计做了借银行,贷实收。借其他应收,贷银行。后老板借钱给公司运营,做的贷其他应收。这个帐现在应该冲点未交的实收资本吧,但是其他应收现在不足100万,那么是应该把其他应收调到其他应付,再还老板钱吗?这个不能算实缴的出资吧,希望老师指教
[疑问]答疑问题描述:老会计在股东没有注入实收资本时做的借:其他应收款—法人 贷:实收资本 然后后期进货没钱又有很多向法人借的钱计入了其他应付款——法人。 [晕]自己的思考/想法:我能不能做借:其他应付款——法人 贷:其他应收款——法人,把其他应收款平掉。但这么做好像就有点债转股了。不知道可不可以
前面公司有一笔钱15万转进公户,被会计确认成了实收资本,但那不是实收资本,后面会计又为了凑成认缴的实收资本,又做了借其他应收款贷实收资本45万,这个要怎么处理呀,可以直接把45万红冲这笔分录吗
老师好,我想问一下,开票末到账的收入,做账时已做收入计算利润,那在资产负债表里,他还是应收款吗?如果负责表的右边利润亏损多了,左边资产又有应收,那是不是实收资本就会变多两边才平啊?
老师好请问一下,公司成立时上任会计就把实收资本挂在了其他应收款老板的名下,而实收资本没有实际到位本来不应该做账务处理的,我现在是把她原来做的分录冲销好,还是不做任何处理好?
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
不是真实的,老师那么我不用改我的财报(季度)申报表
您好,是的,不用改的,上面那个分录是不能写的