您好,未收款的话就是在应收里面核算
老师,你好,我想问下一个公司资产负债表和利润表勾稽关系:2019年末资产总额-实收资本(数额不变)+2020年全年的利润总额=2020年未分配利润。 老师,如果这个公式两边不相等都有哪些原因?是不是以前年度损益调整科目存在的差异?还有别的原因吗?
老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
老师好, 我有个问题想请教一下,我做内帐的,老板让我算公司成立到现在亏损了多少,我用所有的收入-开支+库存+应收账款是不是就是纯利润了或亏损?那股东的投资款要算收入吗?
老师好,我想问一下,开票末到账的收入,做账时已做收入计算利润,那在资产负债表里,他还是应收款吗?如果负责表的右边利润亏损多了,左边资产又有应收,那是不是实收资本就会变多两边才平啊?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,跨月红冲发票怎么操作
老师,生产需要公司安排职工去学习产生的住宿,餐费都入教育经费吗?
老师我们24年用金蝶软件结转本期损益,有一笔分录,不明白,借以前年度损益调整9万,贷利润分配提取法定盈余公积9万,这是什么意思
老师项目去年的,今年签合同可以吗
老师,固定资产清理需要挂二级明细吗?
公司是刚成立的一般纳税人企业,4月份没有任何业务发生,现在申报增值税,附表5提示减征政策适用主体未选择,请确认是否享受六税两费减征政策,如享受该政策请勾选,本期是否适用小微企业六税两费减征政策为是,我选择了是以后又提醒请核实您公司是否为小型微利企业,我提交不了报表,是为什么,我应该如何填写
住宿费开专票还是普票
老师您好,买A产品,赠送B产品,怎么做账?赠送的产品视同销售吗?
老师,老板的投资款可以归还吗?分录要怎么做?
A公司课题费收入10万于2022年入公司其他业务收入并纳税,课题发生支出计入费用支出4万元,2024年上级决定将此课题转给B公司继续,请问剩余的这6万元A和B单位分别需要怎么做张?A已经纳税了是不是转B的剩余金额不用再交增值税了?两单位间不用开发票了吧?
资产负债表里,用左边的资产总计和和右边的末分配利润来倒推实收资本,这样对吗?因为老板以前是没账的,他也不知道自己投了多少,现在要来统计。
你好!没有收到的计入应收账款,对方计入未分配利润和应交税费里面
我用左边的资产加末分配利润倒推投入,对吗?
你好!内账可以这样处理
好的,谢谢
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