资产负债表中的“应收账款”项目,反映企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。该项目应根据“应收账款”和“预收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额的,应在本表“预收账款”项目内填列。

请问,在新收入准则中,资产负债表中应收项目还是根据应收账款和预收账款的借方余额填列吗?合同资产科目在新收入准则中,不是代替了应收账款吗,合同负债代替了预付账款科目,合同资产和合同负债在资产负债表里是分别单独填列的?
老师,应收账款这个资产负债表项目,应该按应收账款明细科目的借方+预收账款明细科目的借方余额填列,还是按应收账款账户的期末余额,减去“坏帐准备”期末余额填列呢,我说的是指填资产负债表里的项目,初级书这里不是很明白
3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
老师,科目余额表里应收帐款是负数的话资产负债表怎么填?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
老师,明细科目是不是看科目余额表啊?
是的,默认是看科目余额表的
老师,如果不考虑坏账准备,那应收账款项目就是直接根据科目余额表的应收账款借方余额填写吗
是的,你的理解是正确的
老师,怎么感觉不对啊,就是如果科目余额表上应收账款是贷方余额,就说明没有应收账款,只有预收账款这个意思吗?
老师,就是我填财务报表的时候,在应收账款项目上,不考虑坏账准备,我们老师让我直接把科目余额表上的期末借方余额填在资产负债表里,但是书上写的是根据明细科目上的借方余额,是不是要看应收账款明细里面的某某公司的期末余额啊?我没搞清楚
比如我这个图里的,如果直接根据科目余额表的期末借方余额,那应该填列的金额是9000吗,可是看明细科目的话是B公司的贷方余额是属于预收账款项目的。是不是我们老师教错了还是我理解错了?
就是这个图
那是你没有重分类的,你这个步骤要先做的
老师,是什么意思?
我想知道我们老师说的直接把科目余额表的期末借方余额填在资产负债表里是不是对的?
就是我们老师说,这个图上的应收账款期末借方余额,资产负债表上填的金额就直接把1557518.01抄上去,这个操作是对的吗,难道里面不包含预收账款吗?
是这张科目余额表图
就是你应收账款要先重分类到预收账款的
老师,那你看下我后面跟你说的我们老师的操作对不对?
老师,我和我老师的操作哪个是对的? 我的想法是要把应收账款的明细科目全部拉出来,然后把期末借方余额加起来就是资产负债表里的应收账款项目金额,接着再把期末贷方余额加起来,就是预收账款项目的金额
可以把科目余额表的数据都列出来吗,要整个的