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应付账款0-9000=-9000,得数为负数,应付账款为负债,调整分录后不应该在借方吗?

2024-02-12 23:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-12 23:44

同学你好,调整到那个科目下了呢?

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快账用户5863 追问 2024-02-13 00:23

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齐红老师 解答 2024-02-13 01:08

这是因为他最开始就记到了借方9000.现在要调整成0就要反方向调整为贷方9000。按你那个口诀是 0-(-9000)=9000.就是期末差额是正,贷计负债科目

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2024-02-12
这个不需要调账的呀,直接在报表中分析填列
2022-04-23
你好,应收账款是负数说明是应付款项,应付账款是负数说明是应收款项,在报表中调整列报
2022-02-08
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2020-11-26
预付账款,应收账款,其他应收款的负数余额重分类到应付账款,预收账款,其他应付款 应付账款,预收账款,其他应付款的负数重分类到预付账款,应收账款,其他应收款
2021-05-12
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