齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,调整到那个科目下了呢?
才发现图片没发出去
这是因为他最开始就记到了借方9000.现在要调整成0就要反方向调整为贷方9000。按你那个口诀是 0-(-9000)=9000.就是期末差额是正,贷计负债科目
老师 请问资产负债表中其他应收和其他应付账款为负数,导致资产为负数,应该怎么调整
老师我接到个账,其他应收款社保在借方为负数。应付账款在贷方为负数什么意思,我该怎么调整
调整报表,应收帐款应付账款为负数,我该怎么调整为正数,怎么做分录
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,请问资产负债表上应付账款为负数是调整到预付账款对吗?
调整供应商应付账款怎么做分录
应付账款分摊的会计处理
应付账款是三年不付就要做收入吗
无法取得发票的应付账款怎么办
应付账款贷方余额怎么调整
老师,企业要注销,前期计提法人的工资不发或者不全额发,做相反分录冲回就可以吗?
2季度所得税费用,要在6月计提吗,
老师您好,请问为什么识别认定层次重大错报风险时不考虑控制风险,评估时才考虑控制风险呢
公司做设计服务,设计师工资可以直接计入营业成本里面嘛?
老师,有自动生成的现金流量表吗
出口退税备案企业类型选错可以修改吗?
您好!老师麻烦 问一下做账的时候怎能计提个体户经营个人所得税费用
给研发人员发的粽子,算研发费用支出吗
接到问题的老师请看图片上的问题,记那个会计科目呢
收到进项税,如果没有销项,就可以不进行勾选进项抵扣,等到有销项再点进行勾选,可以这样做吧?
请使用微信扫一扫登录
才发现图片没发出去
这是因为他最开始就记到了借方9000.现在要调整成0就要反方向调整为贷方9000。按你那个口诀是 0-(-9000)=9000.就是期末差额是正,贷计负债科目