同学你好 你这不就是进项了吗 没做待认证抵扣进项税呀

老师,请问当月认证了增值税发票,会计分录应该是不是这样 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额,需要做进项税额转出吗,怎么做账?
老师您好 我想问一下 交增值税时候的分录 是怎么样的 比如我要交增值税 销项大于进项 当月是不是要结转 借 应交税费 销项税 贷 应交税费 未交增值税 下个月交的时候 就是借 应交税费 未交增值税 贷银行存款?
老师,我想问下,比如5月入账时候,进项税分录做借,应交税费-应交增值税(进项税),当月抵扣认证的时候我需要做什么分录吗,不做任何分录是不是进项就会一直累计下去呀?
进项税额发票,当月取得发票,当月抵扣的, 取得发票时分录是不是就做: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项发票 贷:应付账款 那么,认证抵扣需要再结转进项发票的会计分录吗?还是就把“应交税费应交增值税-进项税额”科目挂着?
老师,我想问下比如5月我收到进项发票,然后6月申报5月的增值税的时候我才进行了抵扣,那在5月我的发票做账 借:应交税费~应交增值税~待抵扣进项税额 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一笔 借:应交税费~进项税 贷:应交税费~待抵扣进项税额 还是说把这笔分录做在5月的账里?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
我想问一下,官方签发的产地证,官方指的是哪个部门呢
老师这个发票没有名称,可不可以报销
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
老师你好,个体工商户,22年销售额为393829.76,增值税申报表怎么填写,需要填哪几个表的第几行,怎么计算
每个月的成本怎么核算
老师,我们进口一批货物,比如货物在国外的合同单价是100元,进口增值税是13元,进口关税是5元,那么我入账时候的单价是105元,13元作为进项税,是这样吗?
缺少责任者项,或责任者与题名间没有点号分隔
注会成绩可以查询了吗?
请问,仓库有10个苹果,卖出去5个,坏了一个,月底结转成本是,是结转6个苹果的成本,还是结转5个的成本,坏的那1个计入管理费用
没有通过待认证抵扣的进项科目哦
同学你好 那你都直接计入进项了 不用再做其他分录了