你好 借:银行存款 贷:实收资本 同时,在备注里面写清楚,这个是xx股东向xx借的

老师,请问新注册的公司实收资本怎么做?注册资本1000万元,没到账!
未实交的注册资金做了实收资本了怎么重新做账
未实交的注册资金做了实收资本了怎么重新做账
老师有个事情请教,(1)比如说原先收到注册资本金1000万, 当时做分录:银行存款,贷实收资本,(2)现在减资到了600万,那不退还注册资本金,分录做:借实收资本,贷资本公积~资本溢价?(3)退回注册资本金,借注册资本金,贷银行存款?
你好,老师,我就是想问一下注册公司认缴的注册资金怎么做账 是借:其他应收款,贷:实收资本这样吗
老师,这个月我们发放了年终奖。由于发放时间太晚了。我只把工资薪金申报了。漏报了年终奖。能否下个月把年终奖补上?
原税控系统没有抵减完的怎么办?
老师新年好,有个问题请教一下,25年9月份分红200万,季报资产负债表上面的期初未分配利润+本年累计利润不直接等于期末未分配数?是哪里做错了吗?
老师,两人合伙做加工,利润4万,两个人各投资45000元,咱有了利润了,咱的投资款和成本就回来了是呗?就是说钱都在另外一个人手里呢,如果再重新弄个账户,是不是得叫另外的那个人把双方的投资款都转到新弄的账户?
老师,1月22日拿到的营业执照,税务报道需要在什么时候完成
老师,已经申报了第四季度企业所得税了,刚刚整理凭证发现9月份采购的玉米7万多,开了票了忘记入账了,现在可以把这笔账补到12月份吗?
老师这个是电商账务处理。我有一点一直没明白。当时购买了1130元商品含税的。这个100元积分当时是1130里面的已经加税分离了。那100不已经交了税吗。那么为啥兑换的时候买了2260元商品用交了税那100冲抵货款了。那为啥最后兑换的时候还要用2260去加税分离啊。不应该扣掉我已经交过税100元用2160做加税分离吗。这样100元那积分不是交了两遍税吗?
老师,递延收益和其他收益是不是其他流动资产?
老师,新年好。咨询下,我们是社会工作服务中心,我们有总部,请问一下,损益类科目怎样区分限定类型
工商年报中社保缴纳金额包含个人金额吗
那还这个款项怎么做账
借:银行存款 贷:实收资本