同学你好,小企业会计准则就直接做差额冲销可以了
老师好:请问去年多提的教育费附加没有红字冲,我今年要冲怎么走账呢?
老师请问一下去我去年多计提营业税金及附加20万元,税务局说多计提了,今年怎么把它冲销回来呢
老师:您好!请问去年四季度多计提的附加税和所得税应该怎么做账务处理?
冲销上年度多计提的所得税怎么做?以及多计提的教育附加和少计提的地方教育附加怎么做分录
老师,冲减2022年12月份多计提的税金及附加,怎么冲减?分录怎么做
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
分录呢 老师
借:税金及附加(红字)贷:应交税费-应交城建税/教育附加/地方教育附加(红字)
然后再做实际缴费的分录嘛?
对的,然后把实际的做一次可以了