借应交税费、附加税、所得税, 贷以前年度损益调整
您好,老师,我是小规模纳税人,去年笫四季度财务费用多加了103元,请问怎么处理
老师,您好!请问去年第四季度的企业所得税,申请的退还的税款怎么账务处理?现在还没有汇算清缴
老师好!去年第四季度计提的附加税多计提了0.01元,现在要怎么处理?
老师:您好!请问去年四季度多计提的附加税和所得税应该怎么做账务处理?
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
老师报工会经费是不是工资表的应发工资合计数?
债务重组符合什么条件免税
你好!我公司的货车被别人撞了,保险公司给的赔偿我怎么做账,修理费第三方已经出了,保险公司另外给的赔偿
个体户经营所得是7月申报吗
老师你好,我们租赁合同是5年,租赁装修费的摊销期限是10年,如果我们5年后就不租了,是不是剩余的摊销额就得一次性计入费用
老师,有个新来的员工,还有几个月就要退休了,他只想缴纳养老,医疗不交可以吗
请问,一般人企业,购进和销售的发票,税务大类不一致可以吗?产品为同一产品
请问老师做公司内账会计同时又做外账会计有什么风险?
老师,工商年报的纳税总额是哪些数据的合计呀老师
那些公司需要交工会经费和残保金?
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。