应该是早要等汇算清缴完,亏损才可以抵扣

老师,我们公司21年、22年、都是亏损状态。23年1月有盈利2万,2月盈利3万、3月盈利2万。那我4月份企业所得税季报的时候,需要缴纳企业所得税 吗?前两年企业所得税都为0。第一次报税,请老师多指点
2022年年底亏损二十万 2023年小规模1-3月份盈利十五万,这个十五万要缴纳所得税吗还是不用年度亏损
小规模个体户 23年亏损3万 今年1月份盈利2万 这1月份需要计提什么税吗 还是有别的个税要交
老师,请问23年12月利润表有2万的利润,22年亏损3万,请问23年十二月份需要计提交纳所得税吗
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
那我现在做1月份的账 需要结账 这个1月份对于税这一块有什么要计提或者什么的嘛
暂时不用,季度再做个税计提
小规模个体户 什么样的情况下需要交哪些税
查账征收,需要缴个税(盈利交),增值税(季度超30万交),附加税(跟随增值税)
就是我这个1月份的盈利可以弥补亏损 弥补后再有盈利就需要交个税 个税的缴纳标准是什么
你汇算清缴后才可以抵亏损
个税缴纳标准和比例是多少
我发一个税率表给你
这个应纳税所得额是怎么计算的
就是你做出来的利润表
最后的净利润或者说是本年利润 或者未分配利润
同学你好最后的净利润