你好,这部分你可以根据受益期间来摊销

老师,公司9月份装修厂房共装修2月时间,共26万元,11月开了20万元发票,分录是:借:长期待摊一厂房装修19.4万,应交税费-进项税6干元,贷:应付账款-XX公司。我12月份19.4万要做 长期待摊可以这样分录吗?借:管理费用-长期待摊一厂房装修19.4万,贷:长期待摊费用19.4万。第二个分录对吗?还是一点分36个月摊销。考虑12月份结转。具体怎么做分录老师!
酒店装修费200万 入长期待摊费用 现在装修完了 这个长期待摊200万应该怎么做账
酒店装修200万 挂账长期待摊费用 现在已经装修完成 这个长期待摊费用200万应该怎么摊销 怎么做账
酒店的碗盘子等餐具挂账长期待摊费用 低值易耗品 11万 ,已经都在使用 ,我能怎么摊销这11万
长期待摊装修费200万 长期待摊低值易耗品 碗盘子用具11万 长期待摊消防安全保护费1万 这个摊销我应该怎么摊
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
有了解西部大开发政策的老师吗?我们是服装行业,工贸一体,在江西有租厂房,老板打算加大投入,当地有什么补贴或者西部大开发政策有哪点可以是我们企业能用的上的?怎样规划对税收有利?
老师、自然人扣缴端换电脑的话数据不是也应该会带过来吗?为啥这次全部数据都是0?没带过来?
进项税额转出的调整会影响当期的应交税费吗?
关税是出口客户交,还是进口客户交,还是客户和供应商两方都要交
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
那这三样都在长期待摊名的二级 需要统一摊销年限嘛
这个不用的呢,你需要做一个长期待摊费用摊销台账,到时作为记账凭证附件资料
刚才有个老师说这三样最好摊销日期需要一致
这个没有规定要一致,因为都是不同类别的商品了
因为说他们的一级科目都是长期待摊费用
这个就和固定资产是一个逻辑,那你固定资产也是分开的呀
那就直接 借 管理费用 装修费 管理费用 低值易耗品 管理费用 消防安全保护费 贷 长期待摊装修费 长期待摊低值易耗 长期待摊消防安全 这样对嘛
是的呢,你都是分别建了二级科目,可以的呢