不更正12月凭证,在1月份进行调整

老师好,12月多计提工资1.5W,个税申报表已经更正,那去年12月的帐务要在12月做调整还是可以在一季度调整多计提的工资?
汇算清缴的年度财务报表是调整后的报表还是会计上正常的1-12月份的财务报表
老师,如果去年12月个税在24年1月申报错了,现在去更正申报,是不是也要更正申报12做财务报表和所得税申报表。但是12月的账务不修改,而是通过1月或者2月做账,通过以前年度损益调整去做账?
计提税金多计提了一点点,是更正12月凭证,12月财务报表和年度财务报表不一致,年度财务报表调整正确。还是不更正12月凭证,在1月份进行调整
老师,比如23年第四季度财务报表和所得税申报表已经提交了。年度汇算清缴的所得税报表和财务报表不一定要和之前预报第四季度的一样吧?有要更正的情况下,回头去12月更改凭证,重新生成财务报表,再以此更正的去报年报?
您好老师,核定征收报经营所得的时候直接点修改系统自动带出来开出发票的数额保存就行吗,那个年不超200万经营所得减半增收那个从哪里操作的啊
老师,机关单位占用了企业的地,机关单位想要把单位上的中央空调抵企业的占地费,企业要求这个机关单位开票,机关单位可以开中央空调吗
老师好,上月收款应计入预收账款,已计入主营业务收入,未计提增值税销项税额,全额申报增值税,请问多交的增值税怎么做账
25年12月开的普票,26年拿着报账。是入25年费用里还是入26年费用?
外贸企业,月末有汇率差异,应该怎么做账,谢谢老师
老师,这个公司的银行账户还没签订三方协议,缴纳税款这样显示,不走公户,这样缴纳税款可以吗,微信?有什么影响吗,谢谢
老师,一季度开了20万发票,让后今天准备作废,开40万,那么,这40万,是不是先补1季度20万,相当二季度开了20万,没超过30万,不需要交纳增值税,我理解的对吗?
税务局退回多缴纳的税款,做账时候是做成 贷 应交税费 借方负数吗?
老师你好,我们公司是卖卫浴的,我们公司的经营范围有卫浴洁具安装和售后服务,公司开票可以开劳务服务*安装费可以吗
股权变更从65到55收入要做变化吗印花税也要变化吗