同学,你好 你之前的分录发一下

老师,物业公司在2022.2月收到400元没备注房号,当时入账其他应付款,现12月份找到对应房号了,是该房转账的水电费。请问如何做分录?需要把应付款转为水电收入
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
您好老师!去税局注销公司时叫提供三大财务报表。在做账中:银行存款科目余额1551元,应付职工薪酬贷方余额3555元,请问现在做账是不是需要把欠股东3555元的工资发了,️是账户只有1551元,剩余2004元不够发的是芣转入营业外收入科目?
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目,把预付的货款计入了应付账款,导致资产负债表上应付账款科目余额为负数,那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款,再把新的预付的货款计入预付账款中,就是现在一边立新的科目预付账款,一边把之前的应付账款的负数冲平
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
分录1:借:应收账款-贵州 贷:其他业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额
分录2:借:在途物资 贷:应收账款-贵州
同学,你好 之后的分录,把你的分录都发一下,带上金额
借:应付账款-贵州 250500 贷:银行存款-建行250500
同学,你好 借:应收账款-贵州250500 贷:应付账款-贵州 250500
上一笔分录是借:在途物资261261元,贷:应收账款-贵州261261元,在途物资余额3961005元,应收账款-贵州余额3633元
同学,你好 这个分录不动的
那现在支付了250500元货款给厂家,怎么调整?
同学,你好 借:应收账款-贵州250500 贷:应付账款-贵州 250500
但我用银行存款支付的,不用体现吗?
同学,你好 你不是做了这个分录吗 借:应付账款-贵州 250500 贷:银行存款-建行250500
是的,做了
现在是再做一笔调整的分录?摘要怎么写?
同学,你好 是的,调整分录 摘要:科目合并
好的,谢谢!
不客气,祝工作顺利