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老师:上手会计把应付账款的数入了应收账款科目,余额3633元,12月底把应收账款261261元暂估入账到在途物资科目,现在支付250500元货款给厂家,请问怎样做账?

2024-02-17 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-17 11:54

同学,你好 你之前的分录发一下

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快账用户5941 追问 2024-02-17 11:57

分录1:借:应收账款-贵州 贷:其他业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额

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快账用户5941 追问 2024-02-17 11:58

分录2:借:在途物资 贷:应收账款-贵州

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齐红老师 解答 2024-02-17 11:59

同学,你好 之后的分录,把你的分录都发一下,带上金额

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快账用户5941 追问 2024-02-17 12:01

借:应付账款-贵州 250500 贷:银行存款-建行250500

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齐红老师 解答 2024-02-17 12:02

同学,你好 借:应收账款-贵州250500  贷:应付账款-贵州 250500 

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快账用户5941 追问 2024-02-17 14:25

上一笔分录是借:在途物资261261元,贷:应收账款-贵州261261元,在途物资余额3961005元,应收账款-贵州余额3633元

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齐红老师 解答 2024-02-17 15:32

同学,你好 这个分录不动的

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快账用户5941 追问 2024-02-17 15:44

那现在支付了250500元货款给厂家,怎么调整?

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齐红老师 解答 2024-02-17 16:12

同学,你好 借:应收账款-贵州250500 贷:应付账款-贵州 250500

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快账用户5941 追问 2024-02-17 16:15

但我用银行存款支付的,不用体现吗?

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齐红老师 解答 2024-02-17 16:16

同学,你好 你不是做了这个分录吗 借:应付账款-贵州 250500 贷:银行存款-建行250500

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快账用户5941 追问 2024-02-17 16:19

是的,做了

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快账用户5941 追问 2024-02-17 16:20

现在是再做一笔调整的分录?摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2024-02-17 19:29

同学,你好 是的,调整分录 摘要:科目合并

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快账用户5941 追问 2024-02-17 19:30

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-02-18 08:51

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 你之前的分录发一下
2024-02-17
冲平之前的应付账款的负数余额; 设立新的科目“预付账款”来记录预付的货款。
2023-12-13
你好,是的,可以这样处理的 
2022-01-18
你好不需要暂估进项,您这个分录是对的。
2024-04-10
您好,你们其他应收款和其他应付款都没有发票吗?
2023-11-20
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